Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                                                                

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

   от  « 30 »   декабря  2020 года                                                               № 25

                                      

О  внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

№ 297 от 27.12.2019 года «О  бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020 год и

на плановый период 2021  и 2022 годов»

       

     

            В соответствии со  ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 1 ст.28 Устава  Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, а также руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Совет народных депутатов

Решил:

 

Статья 1

          Внести   в Решение Совета народных депутатов  № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

  1. В пункте 1 статьи 1:
    1.  В подпункте 1 слова «         прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме  58 387,02978 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  411,3  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 612,72978 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме  58 117,84578 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  411,3  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 612,72978 тыс. рублей».
    2.  В подпункте 2 слова «общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме 66 628,02978 тыс. рублей»  заменить словами «общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме 55 645,83193 тыс. рублей».
    3.  В подпункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 8 241,0 тыс.  рублей» заменить словами «прогнозируемый профицит бюджета городского поселения в сумме          2 472,01385 тыс.  рублей».
  2. Приложение 1 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 1 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
  3. Приложение  2 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Поступления доходов  в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района  по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 2 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
  1. Приложение 7 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  читать согласно приложения 3 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
  2. Приложение 8 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  читать согласно приложения 4 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
  3. Приложение 9 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  читать согласно приложения 5 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
  4. Приложение 10 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Дорожный фонд Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  читать согласно приложения 6 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
  5. Приложение 11 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  читать согласно приложения 7 к решению № 25 от 30.12.2020 года.

 

Статья 2

Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».

 

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 

 

 

Глава Перелешинского

городского поселения                                                      Н.И. Чесноков

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

от « 30 »  декабря  2020 года  № 25

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020  год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27»  декабря  2019 года  № 297

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

 

Сумма (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

2020

2021

2022

 

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

-2 472,01385

2 711,1

2 974,2

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом  городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

 

 

 

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом городского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

 

 

 

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

-2 472,01385

2 711,1

2 974,2

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-58 117,84578

-75 466,007

-39 007,732

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-58 117,84578

-75 466,007

-39 007,732

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

55 645,83193

78 177,107

41 981,932

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

55 645,83193

78 177,107

41 981,932

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

от « 30 »  декабря  2020 года  № 25

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020  год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27»  декабря  2019 года  № 297

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

            (тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

2020

Сумма

2021

Сумма

2022

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

58 117,84578

70 030,107

39 007,732

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

35 093,816

35 600,0

35 664,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 837,515

2 496,0

2 455,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 763,379

2 450,0

2 410,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

61,295

41,0

40,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12,841

5,0

5,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 325,267

 1 511,0

1 638,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 325,267

 1 511,0

1 638,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

611,269

604,4

655,2

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,372

30,2

32,8

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

709,626

876,4

950,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

30 379,969

30 990,0

30 990,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

547,679

390,0

390,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

29 832,29

30 600,0

30 600,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

28 621,397

29 400,0

29 400,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

1 210,893

1 200,0

1 200,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

13,7

 

 

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

13,7

 

 

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

495,385

420,0

398,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

495,385

420,0

398,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

395,652

338,0

316,0

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19,2

19,0

19,0

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

80,533

63,0

63,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

25,98

63,0

63,0

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

25,98

63,0

63,0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

25,98

63,0

63,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0

120,0

120,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

0

120,0

120,0

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

0

120,0

120,0

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1,0

 

 

000 1 16 10123 01 0131 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

1,0

 

 

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15,0

 

 

000 1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских поселений

15,0

 

 

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23 024,02978

39 866,007

3 343,732

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 024,02978

39 866,007

3 343,732

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

411,3

344,8

355,7

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

220,1

203,4

210,1

000 2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

755,13

0

0

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

21 637,49978

39 317,807

2 777,932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

от « 30 »  декабря  2020 года  №25_

 

Приложение 7

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020  год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27»  декабря  2019 года  № 297

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

 

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

55 645,83193

77 234,207

40 125,032

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

 

 

 

 

55 645,83193

77 234,207

40 125,032

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

5 866,54708

5 968,0

5 578,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

5 866,54708

5 968,0

5 578,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

 

5 866,54708

5 968,0

5 578,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

 

 

5 022,21108

5 420,0

5 430,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

 

5 022,21108

5 420,0

5 430,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

4 022,0

4 024,0

4 024,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

981,66908

1 372,0

1 382,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

18,542

24,0

24,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

914

01

07

 

 

757,336

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

07

15 1 02 92010

800

7,206

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»

914

01

07

15 1 W0 00000

 

750,13

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

07

15 1 W0 80200

244

750,13

 

 

Резервные фонды

914

01

11

 

 

10,0

500,0

100,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

 

10,0

500,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

500,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

77,0

48,0

48,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

77,0

48,0

48,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

 

77,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

 

48,0

48,0

48,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 04 92010

500

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»

914

01

13

15 1 06 00000

 

5,0

0

0

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 06 20570

200

5,0

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 04 92010

500

24,0

0

0

    Национальная оборона

914

02

 

 

 

220,1

203,4

210,1

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

220,1

203,4

210,1

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

220,1

203,4

210,1

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

 

220,1

203,4

210,1

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

 

220,1

203,4

210,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 1 01 51180

100

199,6

189,6

189,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

20,5

13,8

20,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

0

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

 

 

0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

09

10 0 00 00000

 

0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

0

300,0

300,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 01 00000

 

0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

0

300,0

300,0

Национальная экономика

914

04

 

 

 

10 571,27174

7 246,649

7 566,974

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

10 008,06284

6 419,649

6 719,974

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

914

04

09

24 0 00 00000

 

10 008,06284

6 419,649

6 719,974

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 1 00 00000

 

10 008,06284

6 419,649

6 719,974

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

9 885,10028

6 369,649

6 669,974

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

5 679,82868

4 074,756

4 176,573

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 S8850

200

4 205,2716

2 294,893

2 493,401

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

 

122,96256

50,0

50,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

122,96256

50,0

50,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

563,2089

827,0

847,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

16,19

102,0

102,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

16,19

102,0

102,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

14,19

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

14,19

100,0

100,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

 

2,0

2,0

2,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

2,0

2,0

2,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

 

547,0189

725,0

745,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

04

12

15 1 00 00000

 

547,0189

725,0

745,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 1 02 00000

 

547,0189

725,0

745,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

547,0189

725,0

745,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

32 982,36883

51 716,158

17 069,958

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

163,73143

150,0

150,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

163,73143

150,0

150,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

163,73143

150,0

150,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

 

163,73143

150,0

150,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

163,73143

150,0

150,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

 

 

880,03771

610,0

610,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

880,03771

610,0

610,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

 

880,03771

610,0

610,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

 

880,03771

610,0

610,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

880,03771

600,0

600,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

02

05 2 03 90050

800

0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 S8620

400

0

0

 

Благоустройство

914

05

03

 

 

13 846,50387

16 219,958

16 109,958

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

13 846,50387

16 219,958

16 109,958

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

13 846,50387

16 219,958

16 109,958

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

2 621,02933

2 499,958

2 499,958

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

2 274,40955

2 184,53

2 184,53

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

346,61978

315,428

315,428

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

914

05

03

05 3 02 00000

 

40,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

40,0

200,0

200,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

914

05

03

05 3 03 00000

 

0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

0

100,0

100,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

 

11 185,47454

13 420,0

13 310,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

11 185,47454

13 400,0

13 300,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

0

20,0

10,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

18 092,09582

34 736,2

200,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

18 092,09582

34 736,2

200,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

05

05 2 00 00000

 

17 123,23

34 236,88541

 

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

 

 

 

05 2 G5 52430

 

17 123,23

34 236,88541

 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

914

05

05

05 2 G5 52430

400

17 123,23

34 236,88541

 

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

968,86582

499,31459

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

968,86582

499,31459

200,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

774,30692

499,31459

200,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

914

05

05

05 4 01 90100

400

194,2489

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ

914

05

05

05 4 01 90100

500

0,31

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

5 465,74178

10 800,0

8 400,0

Культура

914

08

01

 

 

5 465,74178

10 800,0

8 400,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

5 465,74178

10 800,0

8 400,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

5 465,74178

10 800,0

8 400,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

5 248,00878

10 300,0

7 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

2 277,16526

2 484,0

2 484,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

2 970,84352

5 266,0

5 366,0

Расходы на содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 S8440

200

0

2 500,0

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

 

217,733

500,0

500,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

217,733

50,0

50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

268,8225

500,0

500,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

238,8225

300,0

300,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

238,8225

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

238,8225

300,0

300,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»

914

10

01

03 1 01 00000

 

238,8225

300,0

300,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

238,8225

300,0

300,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

30,0

200,0

200,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

30,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

30,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

 

30,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

30,0

200,0

200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

270,98

500,0

500,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

270,98

500,0

500,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

270,98

500,0

500,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

270,98

500,0

500,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

270,98

500,0

500,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

270,98

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

от « 30 »  декабря  2020 года  № 25

 

Приложение 8

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020  год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27»  декабря  2019 года  № 297

             

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

Сумма (тыс. рублей)

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

 

 

 

 

55 645,83193

77 234,207

40 125,032

Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

55 645,83193

77 234,207

40 125,032

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

5 866,54708

5 968,0

5 578,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

5 866,54708

5 968,0

5 578,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

 

5 866,54708

5 968,0

5 578,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

5 022,21108

5 420,0

5 430,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

 

5 022,21108

5 420,0

5 430,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 1 02 92010

100

4 022,0

4 024,0

4 024,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

981,66908

1 372,0

1 382,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

18,542

24,0

24,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

757,336

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

07

15 1 02 92010

800

7,206

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»

01

07

15 1 W0 00000

 

750,13

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

07

15 1 W0 80200

200

750,13

 

 

Резервные фонды

01

11

 

 

10,0

500,0

100,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

01

11

15 1 03 00000

 

10,0

500,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

500,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

77,0

48,0

48,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

77,0

48,0

48,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

 

77,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

 

48,0

48,0

48,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 04 92010

500

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»

01

13

15 1 06 00000

 

5,0

0

0

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 06 20570

200

5,0

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 04 92010

500

24,0

0

0

    Национальная оборона

02

 

 

 

220,1

203,4

210,1

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

220,1

203,4

210,1

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

 

220,1

203,4

210,1

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

 

220,1

203,4

210,1

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

 

220,1

203,4

210,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 1 01 51180

100

199,6

189,6

189,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

20,5

13,8

20,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

0

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

09

10 0 00 00000

 

0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

 

0

300,0

300,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 01 00000

 

0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

0

300,0

300,0

Национальная экономика

04

 

 

 

10 571,27174

7 246,649

7 566,974

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

10 008,06284

6 419,649

6 719,974

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

04

09

24 0 00 00000

 

10 008,06284

6 419,649

6 719,974

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 1 00 00000

 

10 008,06284

6 419,649

6 719,974

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

 

9 885,10028

6 369,649

6 669,974

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

5 679,82868

4 074,756

4 176,573

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 S8850

200

4 205,2716

2 294,893

2 493,401

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

 

122,96256

50,0

50,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

122,96256

50,0

50,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

563,2089

827,0

847,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

16,19

102,0

102,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

16,19

102,0

102,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

14,19

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

14,19

100,0

100,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

 

2,0

2,0

2,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

2,0

2,0

2,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04

12

15 0 00 00000

 

547,0189

725,0

745,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

04

12

15 1 00 00000

 

547,0189

725,0

745,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

04

12