Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Официальный сайт
Р Е Ш Е Н И Е от « 30 » декабря 2020 года № 25 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муници
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от « 30 » декабря 2020 года № 25
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
№ 297 от 27.12.2019 года «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 1 ст.28 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, а также руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Совет народных депутатов
Решил:
Статья 1
Внести в Решение Совета народных депутатов № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
- В пункте 1 статьи 1:
- В подпункте 1 слова « прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 58 387,02978 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 411,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 612,72978 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 58 117,84578 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 411,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 612,72978 тыс. рублей».
- В подпункте 2 слова «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 66 628,02978 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 55 645,83193 тыс. рублей».
- В подпункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 8 241,0 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый профицит бюджета городского поселения в сумме 2 472,01385 тыс. рублей».
- Приложение 1 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 1 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
- Приложение 2 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Поступления доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 2 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
- Приложение 7 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 3 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
- Приложение 8 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 4 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
- Приложение 9 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 5 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
- Приложение 10 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Дорожный фонд Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 6 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
- Приложение 11 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 7 к решению № 25 от 30.12.2020 года.
Статья 2
Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Перелешинского
городского поселения Н.И. Чесноков
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
от « 30 » декабря 2020 года № 25
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
-2 472,01385 |
2 711,1 |
2 974,2 |
1 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 10 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
-2 472,01385 |
2 711,1 |
2 974,2 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-58 117,84578 |
-75 466,007 |
-39 007,732 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 510 |
-58 117,84578 |
-75 466,007 |
-39 007,732 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
55 645,83193 |
78 177,107 |
41 981,932 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 610 |
55 645,83193 |
78 177,107 |
41 981,932 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 13 0000 640 |
|
|
|
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
от « 30 » декабря 2020 года № 25
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма 2020 |
Сумма 2021 |
Сумма 2022 |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО |
58 117,84578 |
70 030,107 |
39 007,732 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
35 093,816 |
35 600,0 |
35 664,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
2 837,515 |
2 496,0 |
2 455,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 763,379 |
2 450,0 |
2 410,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
61,295 |
41,0 |
40,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
12,841 |
5,0 |
5,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 325,267 |
1 511,0 |
1 638,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 325,267 |
1 511,0 |
1 638,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
611,269 |
604,4 |
655,2 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
4,372 |
30,2 |
32,8 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
709,626 |
876,4 |
950,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
30 379,969 |
30 990,0 |
30 990,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
547,679 |
390,0 |
390,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
29 832,29 |
30 600,0 |
30 600,0 |
000 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
28 621,397 |
29 400,0 |
29 400,0 |
000 1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
1 210,893 |
1 200,0 |
1 200,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
13,7 |
|
|
000 1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
13,7 |
|
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
495,385 |
420,0 |
398,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
495,385 |
420,0 |
398,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
395,652 |
338,0 |
316,0 |
000 1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
19,2 |
19,0 |
19,0 |
000 1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
80,533 |
63,0 |
63,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
25,98 |
63,0 |
63,0 |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
25,98 |
63,0 |
63,0 |
000 1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
25,98 |
63,0 |
63,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
120,0 |
120,0 |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
0 |
120,0 |
120,0 |
000 1 14 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
0 |
120,0 |
120,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1,0 |
|
|
000 1 16 10123 01 0131 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
1,0 |
|
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
15,0 |
|
|
000 1 17 05050 13 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
15,0 |
|
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
23 024,02978 |
39 866,007 |
3 343,732 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
23 024,02978 |
39 866,007 |
3 343,732 |
000 2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
411,3 |
344,8 |
355,7 |
000 2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
220,1 |
203,4 |
210,1 |
000 2 02 45160 13 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
755,13 |
0 |
0 |
000 2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
21 637,49978 |
39 317,807 |
2 777,932 |
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
от « 30 » декабря 2020 года №25_
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
55 645,83193 |
77 234,207 |
40 125,032 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
|
|
|
|
55 645,83193 |
77 234,207 |
40 125,032 |
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
|
|
|
5 866,54708 |
5 968,0 |
5 578,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5 866,54708 |
5 968,0 |
5 578,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5 866,54708 |
5 968,0 |
5 578,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
|
|
5 022,21108 |
5 420,0 |
5 430,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
5 022,21108 |
5 420,0 |
5 430,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
4 022,0 |
4 024,0 |
4 024,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
981,66908 |
1 372,0 |
1 382,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
18,542 |
24,0 |
24,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
914 |
01 |
07 |
|
|
757,336 |
0 |
0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
07 |
15 1 02 92010 |
800 |
7,206 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» |
914 |
01 |
07 |
15 1 W0 00000 |
|
750,13 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
07 |
15 1 W0 80200 |
244 |
750,13 |
|
|
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
500,0 |
100,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
10,0 |
500,0 |
100,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
10,0 |
500,0 |
100,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|
|
77,0 |
48,0 |
48,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
77,0 |
48,0 |
48,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
77,0 |
48,0 |
48,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 00000 |
|
5,0 |
0 |
0 |
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 20570 |
200 |
5,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
0 |
0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
24,0 |
0 |
0 |
Национальная оборона |
914 |
02 |
|
|
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
|
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
199,6 |
189,6 |
189,6 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
20,5 |
13,8 |
20,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
|
|
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
914 |
03 |
09 |
|
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
0 |
300,0 |
300,0 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
|
|
|
10 571,27174 |
7 246,649 |
7 566,974 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
|
|
10 008,06284 |
6 419,649 |
6 719,974 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
10 008,06284 |
6 419,649 |
6 719,974 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
10 008,06284 |
6 419,649 |
6 719,974 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
9 885,10028 |
6 369,649 |
6 669,974 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
5 679,82868 |
4 074,756 |
4 176,573 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
4 205,2716 |
2 294,893 |
2 493,401 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
122,96256 |
50,0 |
50,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
122,96256 |
50,0 |
50,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
|
|
563,2089 |
827,0 |
847,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
16,19 |
102,0 |
102,0 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
16,19 |
102,0 |
102,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
14,19 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
14,19 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
|
547,0189 |
725,0 |
745,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
|
547,0189 |
725,0 |
745,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
|
547,0189 |
725,0 |
745,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
547,0189 |
725,0 |
745,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
|
|
|
32 982,36883 |
51 716,158 |
17 069,958 |
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
|
|
163,73143 |
150,0 |
150,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
163,73143 |
150,0 |
150,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
163,73143 |
150,0 |
150,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
163,73143 |
150,0 |
150,0 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
163,73143 |
150,0 |
150,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
02 |
|
|
880,03771 |
610,0 |
610,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
880,03771 |
610,0 |
610,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
880,03771 |
610,0 |
610,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
880,03771 |
610,0 |
610,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
880,03771 |
600,0 |
600,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 S8620 |
400 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
|
|
13 846,50387 |
16 219,958 |
16 109,958 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
13 846,50387 |
16 219,958 |
16 109,958 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
13 846,50387 |
16 219,958 |
16 109,958 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
2 621,02933 |
2 499,958 |
2 499,958 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
2 274,40955 |
2 184,53 |
2 184,53 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
346,61978 |
315,428 |
315,428 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
40,0 |
200,0 |
200,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
40,0 |
200,0 |
200,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
11 185,47454 |
13 420,0 |
13 310,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
11 185,47454 |
13 400,0 |
13 300,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
800 |
0 |
20,0 |
10,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
|
|
18 092,09582 |
34 736,2 |
200,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
18 092,09582 |
34 736,2 |
200,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
05 |
05 2 00 00000 |
|
17 123,23 |
34 236,88541 |
|
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» |
|
|
|
05 2 G5 52430 |
|
17 123,23 |
34 236,88541 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
914 |
05 |
05 |
05 2 G5 52430 |
400 |
17 123,23 |
34 236,88541 |
|
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
968,86582 |
499,31459 |
200,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
968,86582 |
499,31459 |
200,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
774,30692 |
499,31459 |
200,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
400 |
194,2489 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
500 |
0,31 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
|
|
|
5 465,74178 |
10 800,0 |
8 400,0 |
Культура |
914 |
08 |
01 |
|
|
5 465,74178 |
10 800,0 |
8 400,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
5 465,74178 |
10 800,0 |
8 400,0 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
5 465,74178 |
10 800,0 |
8 400,0 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
5 248,00878 |
10 300,0 |
7 900,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2 277,16526 |
2 484,0 |
2 484,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
2 970,84352 |
5 266,0 |
5 366,0 |
Расходы на содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 S8440 |
200 |
0 |
2 500,0 |
0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
0 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
|
217,733 |
500,0 |
500,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
217,733 |
50,0 |
50,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
|
|
|
268,8225 |
500,0 |
500,0 |
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
|
|
238,8225 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
238,8225 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
238,8225 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
238,8225 |
300,0 |
300,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
238,8225 |
300,0 |
300,0 |
Социальное обеспечение населения |
914 |
10 |
03 |
|
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
30,0 |
200,0 |
200,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
|
|
|
270,98 |
500,0 |
500,0 |
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
|
|
270,98 |
500,0 |
500,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
270,98 |
500,0 |
500,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
270,98 |
500,0 |
500,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
270,98 |
500,0 |
500,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
270,98 |
500,0 |
500,0 |
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
от « 30 » декабря 2020 года № 25
Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
55 645,83193 |
77 234,207 |
40 125,032 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
55 645,83193 |
77 234,207 |
40 125,032 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
5 866,54708 |
5 968,0 |
5 578,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5 866,54708 |
5 968,0 |
5 578,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5 866,54708 |
5 968,0 |
5 578,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
5 022,21108 |
5 420,0 |
5 430,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
5 022,21108 |
5 420,0 |
5 430,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
4 022,0 |
4 024,0 |
4 024,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
981,66908 |
1 372,0 |
1 382,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
18,542 |
24,0 |
24,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
757,336 |
0 |
0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
07 |
15 1 02 92010 |
800 |
7,206 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» |
01 |
07 |
15 1 W0 00000 |
|
750,13 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
07 |
15 1 W0 80200 |
200 |
750,13 |
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
500,0 |
100,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
10,0 |
500,0 |
100,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
10,0 |
500,0 |
100,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
77,0 |
48,0 |
48,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
77,0 |
48,0 |
48,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
77,0 |
48,0 |
48,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» |
01 |
13 |
15 1 06 00000 |
|
5,0 |
0 |
0 |
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
01 |
13 |
15 1 06 20570 |
200 |
5,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
0 |
0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
24,0 |
0 |
0 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
220,1 |
203,4 |
210,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
199,6 |
189,6 |
189,6 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
20,5 |
13,8 |
20,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
0 |
300,0 |
300,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
0 |
300,0 |
300,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
10 571,27174 |
7 246,649 |
7 566,974 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
10 008,06284 |
6 419,649 |
6 719,974 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
10 008,06284 |
6 419,649 |
6 719,974 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
10 008,06284 |
6 419,649 |
6 719,974 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
9 885,10028 |
6 369,649 |
6 669,974 |
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
5 679,82868 |
4 074,756 |
4 176,573 |
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
4 205,2716 |
2 294,893 |
2 493,401 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
122,96256 |
50,0 |
50,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
122,96256 |
50,0 |
50,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
563,2089 |
827,0 |
847,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
16,19 |
102,0 |
102,0 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
16,19 |
102,0 |
102,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
14,19 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
14,19 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
|
547,0189 |
725,0 |
745,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
|
547,0189 |
725,0 |
745,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
04 |
12 |
|