Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

от  «15»   февраля 2021 года                                                                  № 27

р.п. Перелешинский          

      

                               

О  внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

№ 24 от 30.12.2020 года «О  бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2021 год и

на плановый период 2022  и 2023 годов»

 

В соответствии со  статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава  Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет  народных депутатов Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2020 № 24 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1:

В пункте 1 слова «прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме  87 517,289  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  427,3  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме  51 432,989  тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме  прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме  87 558,51795  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 51 901,51795 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  427,3  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме  51 432,989  тыс. рублей».

В пункте 2 слова «общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме  92 817,289 тыс. рублей»  заменить словами «общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме  95 858, 51795 тыс. рублей».

В пункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 5300,0 тыс.  рублей» заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 8300,0 тыс.  рублей».

  1. Приложение 1 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» читать согласно приложения 1 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
  2. Приложение  2 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Поступления доходов  в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района  по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» читать согласно приложения 2 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
  1. Приложение 7 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  читать согласно приложения 3 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
  2. Приложение 8 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  читать согласно приложения 4 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
  3. Приложение 9 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  читать согласно приложения 5 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
  4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
  5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».

 

 

 

 

 

Глава Перелешинского

городского поселения                                                      Н.И. Чесноков

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2021  год и на

плановый период 2022 и 2023 годов»

от « 30  »  декабря  2020 года  № 24

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

 

Сумма (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

2021

2022

2023

 

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

8 300,0

2 500,0

3 000,0

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом  городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

 

 

 

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом городского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

 

 

 

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

8 300,0

2 500,0

3 000,0

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-87 558,51795

-36 858,889

-37 086,189

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-87 558,51795

-36 858,889

-37 086,189

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

95 858, 51795

39 358,889

40 086,189

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

95 858, 51795

39 358,889

40 086,189

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2021  год и на

плановый период 2022 и 2023 годов»

от « 30  »  декабря  2020 года  № 24

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

         (тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

2021

Сумма

2022

Сумма

2023

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

87 558,51795

36 858,889

37 086,189

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

35 657,0

36 024,0

36 223,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 312,0

2 428,0

2 561,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 259,0

2 368,0

2 494,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

45,0

50,0

55,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

8,0

10,0

12,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 468,0

 1 601,0

1 667,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 468,0

 1 601,0

1 667,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

587,2

640,4

666,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

29,4

32,0

33,3

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

807,4

880,6

916,9

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

44,0

48,0

50,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

31 360,0

31 475,0

31 475,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

435,0

500,0

500,0

 000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

30 925,0

30 975,0

30 975,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

29 690,0

29 725,0

29 725,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

1 235,0

 1 250,0

1 250,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7,0

10,0

10,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7,0

10,0

10,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

455,0

455,0

455,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

455,0

455,0

455,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

371,0

371,0

371,0

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19,0

19,0

19,0

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

65,0

65,0

65,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

55,0

55,0

55,0

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

55,0

55,0

55,0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

55,0

55,0

55,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

51 901,51795

834,889

863,189

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

51 901,51795

834,889

863,189

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

427,3

360,2

379,6

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

226,5

228,8

237,7

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

51 247,71795

245,889

245,889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2021  год и на

плановый период 2022 и 2023 годов»

от « 30  »  декабря  2020 года  № 24

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

95 858, 51795

38 449,289

38 256,089

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

 

 

 

 

95 858, 51795

38 449,289

38 256,089

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

5 467,4

5 444,1

5 636,1

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

5 467,4

5 444,1

5 636,1

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

 

5 467,4

5 444,1

5 636,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

 

 

5 385,4

5 362,1

5 554,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

 

5 385,4

5 362,1

5 554,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

4 116,4

4 159,0

4 325,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

1 224,0

1 158,1

1 184,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

45,0

45,0

45,0

Резервные фонды

914

01

11

 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

72,0

72,0

72,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

72,0

72,0

72,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

 

72,0

72,0

72,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

 

48,0

48,0

48,0

Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

24,0

24,0

    Национальная оборона

914

02

 

 

 

226,5

228,8

237,7

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

226,5

228,8

237,7

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

226,5

228,8

237,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

 

226,5

228,8

237,7

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

 

226,5

228,8

237,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 1 01 51180

100

200,4

200,0

200,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

26,1

28,8

37,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

300,0

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

 

 

300,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

09

10 0 00 00000

 

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

300,0

300,0

300,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 01 00000

 

300,0

300,0

300,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

300,0

300,0

300,0

Национальная экономика

914

04

 

 

 

11 670,3

8 662,0

9 242,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

6 400,0

7 800,0

8 400,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

914

04

09

24 0 00 00000

 

6 400,0

7 800,0

8 400,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 1 00 00000

 

6 400,0

7 800,0

8 400,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

6 300,0

7 700,0

8 300,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

6 300,0

7 700,0

8 300,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 S8850

200

 

 

 

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

 

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

5 270,3

862,0

842,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

1002,0

52,0

52,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

1002,0

52,0

52,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

1000,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

1000,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

 

2,0

2,0

2,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

2,0

2,0

2,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

 

4 268,3

810,0

790,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

04

12

15 1 00 00000

 

4 268,3

810,0

790,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 1 02 00000

 

4 268,3

810,0

790,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

4 268,3

810,0

790,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

43 625,419

16 932,689

15 845,989

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

150,0

150,0

150,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

150,0

150,0

150,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

150,0

150,0

150,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

 

150,0

150,0

150,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

150,0

150,0

150,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

 

 

1 080,0

640,0

650,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

1 080,0

640,0

650,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

 

1 080,0

640,0

650,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

 

1 080,0

640,0

650,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

1 050,0

610,0

620,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

02

05 2 03 90050

800

30,0

30,0

30,0

Благоустройство

914

05

03

 

 

15 355,359

15 842,689

14 745,989

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

15 355,359

15 842,689

14 745,989

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

15 355,359

15 842,689

14 745,989

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

2 895,889

4 159,889

2 874,889

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

2 622,679

3 886,679

2 601,679

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

273,21

273,21

273,21

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

914

05

03

05 3 02 00000

 

100,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

100,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

914

05

03

05 3 03 00000

 

250,0

250,0

250,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

250,0

250,0

250,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

 

12 109,47

11 382,8

11 571,1

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

12 089,47

11 362,8

11 551,1

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

20,0

20,0

20,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

27 040,06

300,0

300,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

27 040,06

300,0

300,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

05

05 2 00 00000

 

26 639,53

0

0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

 

 

 

05 2 F5 52430

 

26 639,53

0

0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

914

05

05

05 2 F5 52430

400

26 639,53

0

0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

400,53

300,0

300,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

400,53

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

400,0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

05

05

05 4 01 90100

500

0,53

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

33 773,89895

6 116,7

6 229,3

Культура

914

08

01

 

 

33 773,89895

6 116,7

6 229,3

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

33 773,89895

6 116,7

6 229,3

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

33 773, 89895

6 116,7

6 229,3

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

33 373,89895

5 716,7

5 829,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

2 346,6

2 411,7

2 496,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

6 604,30105

3 285,0

3 313,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 01 00590

500

40,69895

 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 A1 55190

200

24 362,29895

0

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

 

400,0

400,0

400,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

400,0

400,0

400,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

415,0

415,0

415,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

215,0

215,0

215,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

215,0

215,0

215,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

215,0

215,0

215,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

914

10

01

03 1 01 00000

 

215,0

215,0

215,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

215,0

215,0

215,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

200,0

200,0

200,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

200,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

 

200,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

200,0

200,0

200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

380,0

350,0

350,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

380,0

350,0

350,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

380,0

350,0

350,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

380,0

350,0

350,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

380,0

350,0

350,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

380,0

350,0

350,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2021  год и на

плановый период 2022 и 2023 годов»

от « 30  »  декабря  2020 года  № 24

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

 

1

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

95 858, 51795

38 449,289

38 256,089

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

95 858, 51795

38 449,289

38 256,089

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

5 467,4

5 444,1

5 636,1

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

5 467,4

5 444,1

5 636,1

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

 

5 467,4

5 444,1

5 636,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

5 385,4

5 362,1

5 554,1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

 

5 385,4

5 362,1

5 554,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 1 02 92010

100

4 116,4

4 159,0

4 325,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

1 224,0

1 158,1

1 184,1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

45,0

45,0

45,0

Резервные фонды

01

11

 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

01

11

15 1 03 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

72,0

72,0

72,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

72,0

72,0

72,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

 

72,0

72,0

72,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

 

48,0

48,0

48,0

Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

24,0

24,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

24,0

24,0

    Национальная оборона

02

 

 

 

226,5

228,8

237,7

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

226,5

228,8

237,7

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

 

226,5

228,8

237,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

 

226,5

228,8

237,7

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

 

226,5

228,8

237,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 1 01 51180

100

200,4

200,0

200,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

26,1

28,8

37,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

300,0

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

300,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

09

10 0 00 00000

 

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

 

300,0

300,0

300,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 01 00000

 

300,0

300,0

300,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

300,0

300,0

300,0

Национальная экономика

04

 

 

 

11 670,3

8 662,0

9 242,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

6 400,0

7 800,0

8 400,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

04

09

24 0 00 00000

 

6 400,0

7 800,0

8 400,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 1 00 00000

 

6 400,0

7 800,0

8 400,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

 

6 300,0

7 700,0

8 300,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

6 300,0

7 700,0

8 300,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 S8850

200

 

 

 

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

 

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

5 270,3

862,0

842,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

1002,0

52,0

52,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

1002,0

52,0

52,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

1000,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

1000,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

 

2,0

2,0

2,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

2,0

2,0

2,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04

12

15 0 00 00000

 

4 268,3

810,0

790,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

04

12

15 1 00 00000

 

4 268,3

810,0

790,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

04

12

15 1 02 00000

 

4 268,3

810,0

790,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 1 02 92010

200

4 268,3

810,0

790,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

43 625,419

16 932,689

15 845,989

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

150,0

150,0

150,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

150,0

150,0

150,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

150,0

150,0

150,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

 

150,0

150,0

150,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

150,0

150,0

150,0

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

1 080,0

640,0

650,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

05 0 00 00000

 

1 080,0

640,0

650,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

 

1 080,0

640,0

650,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

 

1 080,0

640,0

650,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

1 050,0

610,0

620,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05

02

05 2 03 90050

800

30,0

30,0

30,0

Благоустройство

05

03

 

 

15 355,359

15 842,689

14 745,989

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

 

15 355,359

15 842,689

14 745,989

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

 

15 355,359

15 842,689

14 745,989

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

 

2 895,889

4 159,889

2 874,889

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

2 622,679

3 886,679

2 601,679

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 S8670

200

273,21

273,21

273,21

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

05

03

05 3 02 00000

 

100,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 02 90070

200

100,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

05

03

05 3 03 00000

 

250,0

250,0

250,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

250,0

250,0

250,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05

03

05 3 04 00000

 

12 109,47

11 382,8

11 571,1

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

12 089,47

11 362,8

11 551,1

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

05

03

05 3 04 90090

800

20,0

20,0

20,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

 

 

27 040,06

300,0

300,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

 

27 040,06

300,0

300,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

05

05 2 00 00000

 

26 639,53

0

0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

 

 

05 2 F5 52430

 

26 639,53

0

0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

05 2 F5 52430

400

26 639,53

0

0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

 

400,53

300,0

300,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

05

05

05 4 01 00000

 

400,53

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

400,0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

05

05

05 4 01 90100

500

0,53

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

 

 

33 773,89895

6 116,7

6 229,3

Культура

08

01

 

 

33 773,89895

6 116,7

6 229,3

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

08

01

11 0 00 0000

 

33 773,89895

6 116,7

6 229,3

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

 

33 773, 89895

6 116,7

6 229,3

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

 

33 373,89895

5 716,7