Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Официальный сайт
Р Е Ш Е Н И Е от «15» февраля 2021 года № 27 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения № 24 от 30.12.2020 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от «15» февраля 2021 года № 27
р.п. Перелешинский
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
№ 24 от 30.12.2020 года «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2020 № 24 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1. В части 1 статьи 1:
В пункте 1 слова «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 87 517,289 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 427,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 51 432,989 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 87 558,51795 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 51 901,51795 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 427,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 51 432,989 тыс. рублей».
В пункте 2 слова «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 92 817,289 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 95 858, 51795 тыс. рублей».
В пункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 5300,0 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 8300,0 тыс. рублей».
- Приложение 1 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» читать согласно приложения 1 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
- Приложение 2 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Поступления доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» читать согласно приложения 2 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
- Приложение 7 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» читать согласно приложения 3 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
- Приложение 8 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» читать согласно приложения 4 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
- Приложение 9 к решению № 24 от 30.12.2020 года «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» читать согласно приложения 5 к решению № 27 от 15.02.2021 года.
- Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».
Глава Перелешинского
городского поселения Н.И. Чесноков
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
от « 30 » декабря 2020 года № 24
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
8 300,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
1 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 10 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
8 300,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-87 558,51795 |
-36 858,889 |
-37 086,189 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 510 |
-87 558,51795 |
-36 858,889 |
-37 086,189 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
95 858, 51795 |
39 358,889 |
40 086,189 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 610 |
95 858, 51795 |
39 358,889 |
40 086,189 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 13 0000 640 |
|
|
|
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
от « 30 » декабря 2020 года № 24
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма 2021 |
Сумма 2022 |
Сумма 2023 |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО |
87 558,51795 |
36 858,889 |
37 086,189 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
35 657,0 |
36 024,0 |
36 223,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
2 312,0 |
2 428,0 |
2 561,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 259,0 |
2 368,0 |
2 494,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 468,0 |
1 601,0 |
1 667,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 468,0 |
1 601,0 |
1 667,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
587,2 |
640,4 |
666,8 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
29,4 |
32,0 |
33,3 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
807,4 |
880,6 |
916,9 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
44,0 |
48,0 |
50,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
31 360,0 |
31 475,0 |
31 475,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
435,0 |
500,0 |
500,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
30 925,0 |
30 975,0 |
30 975,0 |
000 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
29 690,0 |
29 725,0 |
29 725,0 |
000 1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
1 235,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
455,0 |
455,0 |
455,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
455,0 |
455,0 |
455,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
371,0 |
371,0 |
371,0 |
000 1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
000 1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
000 1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
51 901,51795 |
834,889 |
863,189 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
51 901,51795 |
834,889 |
863,189 |
000 2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
427,3 |
360,2 |
379,6 |
000 2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
226,5 |
228,8 |
237,7 |
000 2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
51 247,71795 |
245,889 |
245,889 |
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
от « 30 » декабря 2020 года № 24
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
95 858, 51795 |
38 449,289 |
38 256,089 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
|
|
|
|
95 858, 51795 |
38 449,289 |
38 256,089 |
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
|
|
|
5 467,4 |
5 444,1 |
5 636,1 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5 467,4 |
5 444,1 |
5 636,1 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5 467,4 |
5 444,1 |
5 636,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
|
|
5 385,4 |
5 362,1 |
5 554,1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
5 385,4 |
5 362,1 |
5 554,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
4 116,4 |
4 159,0 |
4 325,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
1 224,0 |
1 158,1 |
1 184,1 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Национальная оборона |
914 |
02 |
|
|
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
|
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
200,4 |
200,0 |
200,0 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
26,1 |
28,8 |
37,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
914 |
03 |
09 |
|
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
|
|
|
11 670,3 |
8 662,0 |
9 242,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
|
|
6 400,0 |
7 800,0 |
8 400,0 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
6 400,0 |
7 800,0 |
8 400,0 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
6 400,0 |
7 800,0 |
8 400,0 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
6 300,0 |
7 700,0 |
8 300,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
6 300,0 |
7 700,0 |
8 300,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
|
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
|
|
5 270,3 |
862,0 |
842,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
1002,0 |
52,0 |
52,0 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
1002,0 |
52,0 |
52,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
1000,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
1000,0 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
|
4 268,3 |
810,0 |
790,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
|
4 268,3 |
810,0 |
790,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
|
4 268,3 |
810,0 |
790,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
4 268,3 |
810,0 |
790,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
|
|
|
43 625,419 |
16 932,689 |
15 845,989 |
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
|
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
02 |
|
|
1 080,0 |
640,0 |
650,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
1 080,0 |
640,0 |
650,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
1 080,0 |
640,0 |
650,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
1 080,0 |
640,0 |
650,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
1 050,0 |
610,0 |
620,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
|
|
15 355,359 |
15 842,689 |
14 745,989 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
15 355,359 |
15 842,689 |
14 745,989 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
15 355,359 |
15 842,689 |
14 745,989 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
2 895,889 |
4 159,889 |
2 874,889 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
2 622,679 |
3 886,679 |
2 601,679 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
273,21 |
273,21 |
273,21 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
100,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
12 109,47 |
11 382,8 |
11 571,1 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
12 089,47 |
11 362,8 |
11 551,1 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
800 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
|
|
27 040,06 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
27 040,06 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
05 |
05 2 00 00000 |
|
26 639,53 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» |
|
|
|
05 2 F5 52430 |
|
26 639,53 |
0 |
0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
914 |
05 |
05 |
05 2 F5 52430 |
400 |
26 639,53 |
0 |
0 |
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
400,53 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
400,53 |
300,0 |
300,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
500 |
0,53 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
|
|
|
33 773,89895 |
6 116,7 |
6 229,3 |
Культура |
914 |
08 |
01 |
|
|
33 773,89895 |
6 116,7 |
6 229,3 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
33 773,89895 |
6 116,7 |
6 229,3 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
33 773, 89895 |
6 116,7 |
6 229,3 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
33 373,89895 |
5 716,7 |
5 829,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2 346,6 |
2 411,7 |
2 496,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
6 604,30105 |
3 285,0 |
3 313,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Межбюджетные трансферты) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
500 |
40,69895 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 A1 55190 |
200 |
24 362,29895 |
0 |
0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
|
|
|
415,0 |
415,0 |
415,0 |
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
|
|
215,0 |
215,0 |
215,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
215,0 |
215,0 |
215,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
215,0 |
215,0 |
215,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
215,0 |
215,0 |
215,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
Социальное обеспечение населения |
914 |
10 |
03 |
|
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
|
|
|
380,0 |
350,0 |
350,0 |
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
|
|
380,0 |
350,0 |
350,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
380,0 |
350,0 |
350,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
380,0 |
350,0 |
350,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
380,0 |
350,0 |
350,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
380,0 |
350,0 |
350,0 |
Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
от « 30 » декабря 2020 года № 24
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
95 858, 51795 |
38 449,289 |
38 256,089 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
95 858, 51795 |
38 449,289 |
38 256,089 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
5 467,4 |
5 444,1 |
5 636,1 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5 467,4 |
5 444,1 |
5 636,1 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5 467,4 |
5 444,1 |
5 636,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
5 385,4 |
5 362,1 |
5 554,1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
5 385,4 |
5 362,1 |
5 554,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
4 116,4 |
4 159,0 |
4 325,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
1 224,0 |
1 158,1 |
1 184,1 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
226,5 |
228,8 |
237,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
200,4 |
200,0 |
200,0 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
26,1 |
28,8 |
37,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
11 670,3 |
8 662,0 |
9 242,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
6 400,0 |
7 800,0 |
8 400,0 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
6 400,0 |
7 800,0 |
8 400,0 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
6 400,0 |
7 800,0 |
8 400,0 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
6 300,0 |
7 700,0 |
8 300,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
6 300,0 |
7 700,0 |
8 300,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
|
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
5 270,3 |
862,0 |
842,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
1002,0 |
52,0 |
52,0 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
1002,0 |
52,0 |
52,0 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
1000,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
1000,0 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
|
4 268,3 |
810,0 |
790,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
|
4 268,3 |
810,0 |
790,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
|
4 268,3 |
810,0 |
790,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
4 268,3 |
810,0 |
790,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
43 625,419 |
16 932,689 |
15 845,989 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
1 080,0 |
640,0 |
650,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
1 080,0 |
640,0 |
650,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
1 080,0 |
640,0 |
650,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
1 080,0 |
640,0 |
650,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
1 050,0 |
610,0 |
620,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
15 355,359 |
15 842,689 |
14 745,989 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
15 355,359 |
15 842,689 |
14 745,989 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
15 355,359 |
15 842,689 |
14 745,989 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
2 895,889 |
4 159,889 |
2 874,889 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
2 622,679 |
3 886,679 |
2 601,679 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 S8670 |
200 |
273,21 |
273,21 |
273,21 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения» |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
100,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения» |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
12 109,47 |
11 382,8 |
11 571,1 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
12 089,47 |
11 362,8 |
11 551,1 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
800 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
27 040,06 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
27 040,06 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
05 |
05 2 00 00000 |
|
26 639,53 |
0 |
0 |
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» |
|
|
05 2 F5 52430 |
|
26 639,53 |
0 |
0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05 |
05 |
05 2 F5 52430 |
400 |
26 639,53 |
0 |
0 |
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
400,53 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
400,53 |
300,0 |
300,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
500 |
0,53 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
33 773,89895 |
6 116,7 |
6 229,3 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
33 773,89895 |
6 116,7 |
6 229,3 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
33 773,89895 |
6 116,7 |
6 229,3 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
33 773, 89895 |
6 116,7 |
6 229,3 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
33 373,89895 |
5 716,7 |