Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

от  17 ноября 2021 года  №  60

р.п. Перелешинский         

      

О проекте бюджета Перелешинского

городского поселения Панинского

муниципального района Воронежской

области на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов

и назначении публичных слушаний

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28 и 55 Устава Перелешинского городского поселения Воронежской области, Совет  народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области решил:

 

1.Принять проект бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение №1).

 

2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта бюджета Перелешинского городского поселения (Приложение №2).

 

3. Назначить на 17 декабря 2021 года в 14.00 часов в здании администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области публичные слушания по проекту бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.

Для организации подготовки и проведения публичных слушаний утвердить состав оргкомитета в количестве 6 человек, персонально:        Жукавин А.Н., Голев В.К., Колганова М.Н., Чесноков Н.И., Сергуткин С.А.,         Малюкова Т.Д.

Замечания и предложения по проекту бюджета принимать в письменном виде в администрации Перелешинского городского поселения до 16 декабря 2021 года по адресу: р.п. Перелешинский, ул. Ленина, 10 (здание администрации Перелешинского городского поселения).

4. Опубликовать данное решение в официальном периодическом печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».

 

 

Глава Перелешинского

городского поселения                                               Н.И. Чесноков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от 17 ноября 2021 года  № 60

 

П Р О Е К Т

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

от  ___ _______ 2021 года  №  __

р.п. Перелешинский         

       

О бюджете Перелешинского

городского поселения Панинского

муниципального района Воронежской

области на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов

 

 

В соответствии со  статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава  Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет  народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год:
    1. прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме  84 719,97742  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  609,4  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме  49 237,57742  тыс. рублей;
    2. общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме     90 709,97742 тыс. рублей;
    3. прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме  5 990,0 тыс.  рублей;
    4. источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложения 1 к настоящему  Решению Совета народных депутатов.
  2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 2023 год и на 2024 год:
    1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2023 год в сумме  62 268,67742  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме                    509,0  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме  26 576,67742  тыс. рублей, и на 2024 год в сумме  62 507,07742  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  386,1  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме  26 584,97742 тыс. рублей;
    2. общий объем расходов бюджета городского поселения на 2023 год в сумме 63 702,17742 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 905,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  64 552,97742  тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 1 808,0 тыс. рублей;
    3. прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения на 2023 год в сумме 1 433,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 045,9  тыс. рублей.

Статья 2. Поступление доходов бюджета городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить поступление доходов бюджета городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 2 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

  1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 3 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
  2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 4 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
  3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 5 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
  4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Перелешинского    городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере прогнозируемого объема установленных настоящим Решением источников формирования дорожного фонда  Перелешинского  городского согласно приложения 6 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.

Установить, что средства дорожного фонда Перелешинского городского поселения направляются на:

– проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения;

– капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

– ремонт и содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

– мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участков дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма;

– уплата налога на имущество организаций и других налогов.

Использование средств дорожного фонда Перелешинского городского поселения  осуществляется в порядке, установленном Решением Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.

  1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 7 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности  администрации Перелешинского городского поселения и местных  муниципальных казенных учреждений

Администрация Перелешинского городского поселения  и муниципальные казенные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений Перелешинского городского поселения, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или функций) администрации Перелешинского городского поселения и муниципальных казенных учреждений.

Статья 7. Особенности использования средств, получаемых бюджетом городского поселения и  казенными учреждениями

1. Установить, что средства, полученные  бюджетом городского поселения и подведомственными  казенными  учреждениями от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, поступают на единый счет доходов бюджета городского поселения и расходуются   муниципальными казенными учреждениями в соответствии со  сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом распорядителями средств  бюджета городского поселения.

2. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и добровольные пожертвования муниципальным казенным учреждениям, поступающие в бюджет Перелешинского городского поселения в 2022 году сверх утвержденных настоящим Решением бюджетных ассигнований, полученные от оказания платных услуг, направляются в 2022 году на увеличение расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета Перелешинского городского поселения без внесения изменений в настоящее Решение Совета народных депутатов.

Статья 8. Межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»  по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ на  2022-2024 годы в размере – 66,0 тысяч рублей, передача полномочий.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ на 2022-2024 годы в размере 3,5 тысячи рублей.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ на 2021-2023 годы в размере 24,0 тысячи рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»» по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности в соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ на 2022-2024 годы в размере 620,1 тысяч рублей.

Методика расчета и порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Перелешинского городского поселения и администрацией Панинского муниципального района.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный внутренний долг Перелешинского городского поселения

  1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2023 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2023 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2024 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2025 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.
  2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  Перелешинского городского поселения на 1 января 2022 года в сумме 6 192,4 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в  5 433,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 5 424,0 тыс. рублей.
  3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.

Статья 10. Особенности исполнения  бюджета городского поселения в 2022 году

1. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения по состоянию на 1 января 2022 года в объеме до 2000,0 тысяч рублей  могут направляться в текущем  финансовом году на покрытие  временных кассовых разрывов.

2. Установить в соответствии с частью 2 статьи 53 Решения Совета  народных депутатов №217 от 26.04.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Перелешинском городском поселении» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета городского поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения в Решение о бюджете Перелешинского городского поселения:

    1. направление остатков средств бюджета городского поселения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;
    2. изменение состава и полномочий главных распорядителей средств бюджета, типа и организационно-правовой формы подведомственных им муниципальных казенных учреждений;
    3. изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований для финансирования договоров (муниципальных контрактов), заключаемых администрацией Перелешинского городского поселения и подведомственными  муниципальными казенными учреждениями

1. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета Перелешинского городского поселения договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказания услуг, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета городского поселения, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2. Установить, что получатели средств бюджета городского поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, – по остальным договорам (контрактам).

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения Совета народных депутатов

Настоящее Решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения  вступает в силу с 1 января 2022 года.

 

 

 

 

 

Глава Перелешинского

городского поселения                                         Н.И. Чесноков

 

 

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2022  год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

от « ***  »  декабря  2021 года  № ***

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

 

Сумма (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

2022

2023

2024

 

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

5 990,0

1 433,5

2 045,9

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом  городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

 

 

 

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом городского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

 

 

 

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

5 990,0

1 433,5

2 045,9

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-84 719,97742

-62 268,67742

-62 507,07742

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-84 719,97742

-62 268,67742

-62 507,07742

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

90 709,97742

63 702,17742

64 552,97742

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

90 709,97742

63 702,17742

64 552,97742

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2022  год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

от « ***  »  декабря  2021  года  № ***

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

         (тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

2022

Сумма

2023

Сумма

2024

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

84 719,97742

62 268,67742

62 507,07742

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

34 873,0

35 183,0

35 536,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 530,0

2 761,0

3 025,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 458,0

2 682,0

2 939,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

65,0

70,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12,0

14,0

16,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 610,0

 1 650,0

1 739,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 610,0

 1 650,0

1 739,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

644,0

660,0

695,6

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

32,2

33,0

34,8

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

885,5

907,5

956,5

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

48,3

49,5

52,1

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

30 261,0

30 300,0

30 300,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

500,0

500,0

500,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

29 761,0

29 800,0

29 800,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

28 551,0

28 580,0

28 580,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

1 210,0

 1 220,0

1 220,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7,0

10,0

10,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7,0

10,0

10,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

455,0

455,0

455,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

455,0

455,0

455,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

371,0

371,0

371,0

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19,0

19,0

19,0

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

65,0

65,0

65,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10,0

10,0

10,0

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

10,0

10,0

10,0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

10,0

10,0

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

49 846,97742

27 085,67742

26 971,07742

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

49 846,97742

27 085,67742

26 971,07742

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

609,4

509,0

386,1

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

233,8

241,6

249,9

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

49003,77742

26 335,07742

26 335,07742

 

 

 

 

Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2022  год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

от « ***  »  декабря  2021  года  № ***

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

2024 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

90 709,97742

62 796,67742

62 744,97742

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

 

 

 

 

90 709,97742

62 796,67742

62 744,97742

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

5 304,4

5 451,0

5 555,7

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

5 304,4

5 451,0

5 555,7

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

 

5 304,4

5 451,0

5 555,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

 

 

4 584,3

4 730,9

4 835,6

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

 

4 584,3

4 730,9

4 835,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

3 533,0

3 623,5

3 720,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

1 021,3

1 077,4

1 085,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

30,0

30,0

30,0

Резервные фонды

914

01

11

 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

710,1

710,1

710,1

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

710,1

710,1

710,1

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

 

710,1

710,1

710,1

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

 

66,0

66,0

66,0

Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

 

644,1

644,1

644,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 07 92010

500

644,1

644,1

644,1

    Национальная оборона

914

02

 

 

 

233,8

241,6

249,9

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

233,8

241,6

249,9

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

233,8

241,6

249,9

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

 

233,8

241,6

249,9

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

 

233,8

241,6

249,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 1 01 51180

100

212,8

212,8

212,8

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

21,0

28,8

37,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

228,0

328,0

328,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

 

 

228,0

328,0

328,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

09

10 0 00 00000

 

228,0

328,0

328,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

228,0

328,0

328,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 01 00000

 

228,0

328,0

328,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

228,0

328,0

328,0

Национальная экономика

914

04

 

 

 

26 319,3

36 054,8

36 504,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

24 886,8

31 701,3

35 601,3

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

914

04

09

24 0 00 00000

 

24 886,8

31 701,3

35 601,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 1 00 00000

 

24 886,8

31 701,3

35 601,3

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

24 786,8

31 601,3

35 501,3

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

3 571,9

5 700,0

9 600,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 S8850

200

21 214,9

25 901,3

25 901,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

 

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

1 432,5

4 353,5

903,5

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

103,5

53,5

53,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

103,5

53,5

53,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

100,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

100,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

 

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

3,5

3,5

3,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

 

1 329,0

4 300,0

850,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

04

12

15 1 00 00000

 

1 329,0

4 300,0

850,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 1 02 00000

 

1 329,0

4 300,0

850,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

1 329,0

4 300,0

850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

47 427,07742

14 093,27742

13 636,47742

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

165,0

165,00

165,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

165,0

165,00

165,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

165,0

165,00

165,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

 

165,0

165,00

165,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

165,0

165,00

165,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

 

 

648,0

1 153,2

925,4

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

648,0

1 153,2

925,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

 

648,0

1 153,2

925,4

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

 

648,0

1 153,2

925,4

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

648,0

1 153,2

925,4

Благоустройство

914

05

03

 

 

18 265,17742

12 475,07742

12 246,07742

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

18 265,17742

12 475,07742

12 246,07742

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

18 265,17742

12 475,07742

12 246,07742

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

3 104,17742

1 615,07742

926,07742

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

2 584,09042

1 094,99042

405,99042

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

520,087

520,087

520,087

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

914

05

03

05 3 02 00000

 

20,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

20,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

914

05

03

05 3 03 00000

 

70,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

70,0

100,0

100,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

 

15 071,0

10 710,0

11 170,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

15 061,0

10 700,0

11 160,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

10,0

10,0

10,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

28 348,9

300,0

300,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

28 348,9

300,0

300,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

05

05 2 00 00000

 

27 653,1

0

0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

 

 

 

05 2 F5 52430

 

27 653,1

0

0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

914

05

05

05 2 F5 52430

400

27 653,1

0

0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

695,8

300,0

300,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

695,8

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

695,8

300,0

300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

10 271,1

5 662,6

5 495,3

Культура

914

08

01

 

 

10 271,1

5 662,6

5 495,3

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

10 271,1

5 662,6

5 495,3

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

10 271,1

5 662,6

5 495,3

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

9 871,1

5 262,6

5 095,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

2 355,0

2 355,0

2 356,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

7 506,1

2 897,6

2 729,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

 

400,0

400,0

400,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

400,0

400,0

400,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

426,3

435,4

444,8

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

226,3

235,4

244,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

226,3

235,4

244,8

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

226,3

235,4

244,8

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

914

10

01

03 1 01 00000

 

226,3

235,4

244,8

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

226,3

235,4

244,8

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

200,0

200,0

200,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

200,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

 

200,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

200,0

200,0

200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

500,0

530,0

530,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

500,0

530,0

530,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

500,0

530,0

530,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

500,0

530,0

530,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

500,0

530,0

530,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

500,0

530,0

530,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2022  год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

от « ***  »  декабря  2021  года  № ***

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

2024 год

 

1

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

90 709,97742

62 796,67742

62 744,97742

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

90 709,97742

62 796,67742

62 744,97742

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

5 304,4

5 451,0

5 555,7

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

5 304,4

5 451,0

5 555,7

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

 

5 304,4

5 451,0

5 555,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

4 584,3

4 730,9

4 835,6

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

 

4 584,3

4 730,9

4 835,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 1 02 92010

100

3 533,0

3 623,5

3 720,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

1 021,3

1 077,4

1 085,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

30,0

30,0

30,0

Резервные фонды

01

11

 

 

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

01

11

15 1 03 00000

 

10,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

710,1

710,1

710,1

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

710,1

710,1

710,1

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

 

710,1

710,1

710,1

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

 

66,0

66,0

66,0

Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

 

644,1

644,1

644,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 07 92010

500

644,1

644,1

644,1

    Национальная оборона

02

 

 

 

233,8

241,6

249,9

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

233,8

241,6

249,9

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

 

233,8

241,6

249,9

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

 

233,8

241,6

249,9

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

 

233,8

241,6

249,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 1 01 51180

100

212,8

212,8

212,8

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

21,0

28,8

37,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

228,0

328,0

328,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

228,0

328,0

328,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

09

10 0 00 00000

 

228,0

328,0

328,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

 

228,0

328,0

328,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 01 00000

 

228,0

328,0

328,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

228,0

328,0

328,0

Национальная экономика

04

 

 

 

26 319,3

36 054,8

36 504,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

24 886,8

31 701,3

35 601,3

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

04

09

24 0 00 00000

 

24 886,8

31 701,3

35 601,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 1 00 00000

 

24 886,8

31 701,3

35 601,3

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

 

24 786,8

31 601,3

35 501,3

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

3 571,9

5 700,0

9 600,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 S8850

200

21 214,9

25 901,3

25 901,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

 

100,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

1 432,5

4 353,5

903,5

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

103,5

53,5

53,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

103,5

53,5

53,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

100,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

100,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

 

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

3,5

3,5

3,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04

12

15 0 00 00000

 

1 329,0

4 300,0

850,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

04

12

15 1 00 00000

 

1 329,0

4 300,0

850,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

04

12

15 1 02 00000

 

1 329,0

4 300,0

850,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 1 02 92010

200

1 329,0

4 300,0

850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

47 427,07742

14 093,27742

13 636,47742

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

165,0

165,00

165,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

165,0

165,00

165,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

165,0

165,00

165,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

 

165,0

165,00

165,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

165,0

165,00

165,0

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

648,0

1 153,2

925,4

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

05 0 00 00000