Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Официальный сайт
Р Е Ш Е Н И Е от 05 июля 2022 года № 89 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения № 70 от 30.12.2021 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального райо
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 05 июля 2022 года № 89
р.п. Перелешинский
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
№ 70 от 30.12.2021 года «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решения от 12.04.2022 № 79)
В целях упорядочения расходов и источников финансирования дефицита бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области решил:
- Внести в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2021 № 70 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 12.04.2022 № 79) следующие изменения:
1.1. В статье 1:
– в пункте 1 слова «1.1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 100 800,27742 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 65 927,27742 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 609,4 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 65 317,87742 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 102 541,0822 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 67 668,0822 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 609,4 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 67 058,6822 тыс. рублей»;
– в пункте 2 слова «1.2. общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 100 714,47742 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 103 544,9822 тыс. рублей»;
– в пункте 3 слова «1.3. прогнозируемый профицит бюджета городского поселения в сумме 85,8 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 1 003,9 тыс. рублей».
2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.
3. Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета народных депутатов.
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов.
5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета народных депутатов.
6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета народных депутатов.
7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета народных депутатов.
9. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Перелешинского
городского поселения Н.И. Чесноков
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 05 июля 2022 года № 89
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
1 003,9 |
1 433,5 |
2 045,9 |
1 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 10 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
1 003,9 |
1 433,5 |
2 045,9 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-102 541,0822 |
-62 268,67742 |
-62 507,07742 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 510 |
-102 541,0822 |
-62 268,67742 |
-62 507,07742 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
103 544,9822 |
63 702,17742 |
64 552,97742 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 610 |
103 544,9822 |
63 702,17742 |
64 552,97742 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 13 0000 640 |
|
|
|
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 05 июля 2022 года № 89
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма 2022 |
Сумма 2023 |
Сумма 2024 |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО |
102 541,0822 |
62 268,67742 |
62 507,07742 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
34 873,0 |
35 183,0 |
35 536,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
2 530,0 |
2 761,0 |
3 025,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 458,0 |
2 682,0 |
2 939,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 610,0 |
1 650,0 |
1 739,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 610,0 |
1 650,0 |
1 739,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
644,0 |
660,0 |
695,6 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
32,2 |
33,0 |
34,8 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
933,8 |
907,5 |
956,5 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
0 |
49,5 |
52,1 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
30 261,0 |
30 300,0 |
30 300,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
29 761,0 |
29 800,0 |
29 800,0 |
000 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
28 551,0 |
28 580,0 |
28 580,0 |
000 1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
1 210,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
455,0 |
455,0 |
455,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
371,0 |
371,0 |
371,0 |
000 1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
000 1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
67 668,0822 |
27 085,67742 |
26 971,07742 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
67 668,0822 |
27 085,67742 |
26 971,07742 |
000 2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
441,7 |
509,0 |
386,1 |
000 2 02 16001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
167,7 |
|
|
000 2 02 20216 13 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
25 844,5 |
|
|
000 2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
233,8 |
241,6 |
249,9 |
000 2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
40 980,3822 |
26 335,07742 |
26 335,07742 |
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 05 июля 2022 года № 89
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
103 544,9822 |
62 796,67742 |
62 744,97742 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
|
|
|
|
103 544,9822 |
62 796,67742 |
62 744,97742 |
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
|
|
|
5 314,8 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5 314,8 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5 314,8 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
|
|
4 601,7 |
4 730,9 |
4 835,6 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
4 601,7 |
4 730,9 |
4 835,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
3 714,3 |
3 623,5 |
3 720,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
876,4 |
1 077,4 |
1 085,6 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
10,7 |
30,0 |
30,0 |
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
|
|
0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|
|
713,1 |
710,1 |
710,1 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
713,1 |
710,1 |
710,1 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
713,1 |
710,1 |
710,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 00000 |
|
3,0 |
|
|
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 20570 |
200 |
3,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
644,1 |
644,1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
644,1 |
644,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 00000 |
|
620,1 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
620,1 |
|
|
Национальная оборона |
914 |
02 |
|
|
|
233,8 |
241,6 |
249,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
|
|
233,8 |
241,6 |
249,9 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
233,8 |
241,6 |
249,9 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
233,8 |
241,6 |
249,9 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
233,8 |
241,6 |
249,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
212,8 |
212,8 |
212,8 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
21,0 |
28,8 |
37,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
|
|
|
38,0 |
328,0 |
328,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
914 |
03 |
09 |
|
|
38,0 |
328,0 |
328,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
38,0 |
328,0 |
328,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
38,0 |
328,0 |
328,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
38,0 |
328,0 |
328,0 |
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
38,0 |
328,0 |
328,0 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
|
|
|
28 378,0 |
36 054,8 |
36 504,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
|
|
27 664,5 |
31 701,3 |
35 601,3 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
27 664,5 |
31 701,3 |
35 601,3 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
27 664,5 |
31 701,3 |
35 601,3 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
27 614,5 |
31 601,3 |
35 501,3 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1 743,0 |
5 700,0 |
9 600,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 S8850 |
200 |
25 871,5 |
25 901,3 |
25 901,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
50,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
|
|
713,5 |
4 353,5 |
903,5 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
90,95 |
53,5 |
53,5 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
90,95 |
53,5 |
53,5 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
87,45 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
87,45 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
|
622,55 |
4 300,0 |
850,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
|
622,55 |
4 300,0 |
850,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
|
622,55 |
4 300,0 |
850,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
622,55 |
4 300,0 |
850,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
|
|
|
55 056,9322 |
14 093,27742 |
13 636,47742 |
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
|
|
165,0 |
165,00 |
165,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
165,0 |
165,00 |
165,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
165,0 |
165,00 |
165,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
165,0 |
165,00 |
165,0 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
165,0 |
165,00 |
165,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
02 |
|
|
2 088,26547 |
1 153,2 |
925,4 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
2 088,26547 |
1 153,2 |
925,4 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
2 088,26547 |
1 153,2 |
925,4 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
2 088,26547 |
1 153,2 |
925,4 |
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований на приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 78620 |
200 |
1 884,78845 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
200,02702 |
1 153,2 |
925,4 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
3,45 |
|
|
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
|
|
9 099,46673 |
12 475,07742 |
12 246,07742 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
9 099,46673 |
12 475,07742 |
12 246,07742 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
9 099,46673 |
12 475,07742 |
12 246,07742 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
3 086,66673 |
1 615,07742 |
926,07742 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
2 670,70273 |
1 094,99042 |
405,99042 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
415,964 |
520,087 |
520,087 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
11,75 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
11,75 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
5,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
5 996,05 |
10 710,0 |
11 170,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
5 996,05 |
10 700,0 |
11 160,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
800 |
0 |
10,0 |
10,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
|
|
43 704,2 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
43 704,2 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
43 704,2 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
43 704,2 |
300,0 |
300,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 78100 |
400 |
38 810,4 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
50,85 |
300,0 |
300,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
400 |
4842,95 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
|
|
|
13 636,05 |
5 662,6 |
5 495,3 |
Культура |
914 |
08 |
01 |
|
|
13 636,05 |
5 662,6 |
5 495,3 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
13 636,05 |
5 662,6 |
5 495,3 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
13 636,05 |
5 662,6 |
5 495,3 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
13 564,6 |
5 262,6 |
5 095,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2 210,1 |
2 355,0 |
2 356,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
11 352,4 |
2 897,6 |
2 729,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
2,1 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
|
71,45 |
400,0 |
400,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
71,45 |
400,0 |
400,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
|
|
|
270,0 |
435,4 |
444,8 |
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
|
|
240,0 |
235,4 |
244,8 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
240,0 |
235,4 |
244,8 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
240,0 |
235,4 |
244,8 |
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
240,0 |
235,4 |
244,8 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
240,0 |
235,4 |
244,8 |
Социальное обеспечение населения |
914 |
10 |
03 |
|
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
30,0 |
200,0 |
200,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
|
|
|
617,4 |
530,0 |
530,0 |
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
|
|
617,4 |
530,0 |
530,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
617,4 |
530,0 |
530,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
617,4 |
530,0 |
530,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
617,4 |
530,0 |
530,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
617,4 |
530,0 |
530,0 |
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 05 июля 2022 года № 89
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
103 544,9822 |
62 796,67742 |
62 744,97742 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
103 544,9822 |
62 796,67742 |
62 744,97742 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
5 314,8 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5 314,8 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5 314,8 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
4 601,7 |
4 730,9 |
4 835,6 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
4 601,7 |
4 730,9 |
4 835,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
3 714,3 |
3 623,5 |
3 720,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
876,4 |
1 077,4 |
1 085,6 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
10,7 |
30,0 |
30,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
713,1 |
710,1 |
710,1 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
713,1 |
710,1 |
710,1 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
713,1 |
710,1 |
710,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» |
01 |
13 |
15 1 06 00000 |