Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                                                                                                   

РЕШЕНИЕ

 

от  12 мая  2022 года  № 84

р.п. Перелешинский

 

«Об утверждении годового отчета

об исполнении бюджета Перелешинского

городского поселения за 2021 год»

 

В соответствии со ст.11, ст.15 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, п.10 ч.2 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.55 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, во исполнение Решения Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения от 30.12.2020 года №  24  «О  бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов» (в редакции решений  от 15.02.2021 № 27, от 02.06.2021 № 36, от 22.10.2021 № 56, от 30.12.2021 № 71), Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения р е ш и л:

1. Утвердить годовой отчет об  исполнении  бюджета Перелешинского городского поселения за 2021 год по доходам в сумме  – 90 342 877,40 рублей и по расходам в сумме  – 98 593 296,20 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме – 8 250 418,80 рублей и со следующими показателями:

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета народных депутатов;

по поступлению доходов в бюджет Перелешинского городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета народных депутатов;

по ведомственной структуре расходов бюджета Перелешинского городского поселения за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов;

по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета народных депутатов;

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета народных депутатов;

по дорожному фонду Перелешинского городского поселения за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета народных депутатов;

по распределению бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области за 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета народных депутатов

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании Перелешинского городского поселения  «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».

 

 

 

 

 

 

Глава Перелешинского

городского поселения                                                  Н.И. Чесноков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от  12.05.2022 года  № 84

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

 

рублей

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

Исполнено

 

1

2

3

4

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

8 250 418,80

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом  городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

 

Погашение  бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

 

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом городского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

 

Погашение  бюджетом Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

 

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

8 250 418,80

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-90 342 877,40

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-90 342 877,40

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

98 593 296,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

98 593 296,20

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от  12.05.2022 года  № 84

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

 

         рублей

Код показателя

Наименование показателя

Исполнено

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

90 342 877,40

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

36 259 184,38

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2 564 026,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 564 026,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 400 556,21

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

98 775,40

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

27 296,86

000 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей

37 397,53

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 496 468,02

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 496 468,02

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

690 858,81

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 858,63

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

918 559,75

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-117 809,17

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

4 434,71

000 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

4 434,71

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

31 432 694,53

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

693 231,91

 000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

30 739 462,62

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

29 599 672,31

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

1 139 790,31

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

15 400,00

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

15 400,00

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

436 421,89

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

436 421,89

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

366 872,55

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19 200,00

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

50 349,34

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

0

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

289 739,23

000 1 16 07010 13 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

285 739,23

000 1 16 07090 130000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

4 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20 000,00

000 1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

20 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

54 083 693,02

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

54 065 693,02

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

427 300,00

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

226 500,00

000 2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

5 000,00

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

53 406 893,02

000 2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

18 000,00

000 2 07 05030 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

18 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от  12.05.2022 года  № 84

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

 рублей

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Исполнено

 

1

2

3

4

5

6

7

ВСЕГО

 

 

 

 

 

98 593 296,20

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

 

 

 

 

98 593 296,20

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

5 239 739,92

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

5 239 739,92

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

 

5 239 739,92

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

 

 

5 162 739,92

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

 

5 162 739,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

4 105 213,77

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

1 030 729,75

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

26 796,40

Резервные фонды

914

01

11

 

 

0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

 

0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

77 000,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

77 000,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

 

77 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

 

48 000,0

Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

48 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»

914

01

13

15 1 06 00000

 

5 000,0

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 06 20570

200

5 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

 

24 000,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 07 92010

500

24 000,0

    Национальная оборона

914

02

 

 

 

226 500,00

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

226 500,00

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

226 500,00

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

 

226 500,00

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

 

226 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 1 01 51180

100

200 400,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

26 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

208 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

 

 

208 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

09

10 0 00 00000

 

208 000,00

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

208 000,00

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 01 00000

 

208 000,00

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

208 000,00

Национальная экономика

914

04

 

 

 

15 677 678,22

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

14 228 101,46

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

914

04

09

24 0 00 00000

 

14 228 101,46

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 1 00 00000

 

14 228 101,46

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

14 158 921,46

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

6 591 716,00

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 S8850

200

7 567 205,46

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

 

69 180,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

69 180,00

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

1 449 576,76

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

685 583,30

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

685 583,30

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

683 583,30

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

683 583,30

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

 

2 000,00

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

2 000,00

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

 

763 993,46

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

04

12

15 1 00 00000

 

763 993,46

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 1 02 00000

 

763 993,46

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

763 993,46

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

31 046 071,69

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

149 167,08

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

149 167,08

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

149 167,08

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

 

149 167,08

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

149 167,08

Коммунальное хозяйство

914

05

02

 

 

294 369,80

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

294 369,80

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

 

294 369,80

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

 

294 369,80

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

294 369,80

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

02

05 2 03 90050

800

0

Благоустройство

914

05

03

 

 

13 309 788,91

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

13 309 788,91

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

13 309 788,91

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

2 781 528,26

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

2 363 462,26

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

418 066,00

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

914

05

03

05 3 02 00000

 

0

Расходы на обеспечение  мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

914

05

03

05 3 03 00000

 

12 500,00

Расходы на обеспечение  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

12 500,00

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

 

10 515 760,65

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

10 506 925,41

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

8 835,24

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

17 292 745,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

17 292 745,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

05

05 2 00 00000

 

16 111 900,00

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

 

 

 

05 2 F5 52430

 

16 111 900,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

914

05

05

05 2 F5 52430

400

16 111 900,00

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

1 180 845,90

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

1 180 845,90

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

375 960,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

914

05

05

05 4 01 90100

400

804 559,80

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

05

05

05 4 01 90100

500

326,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

45 719 925,09

Культура

914

08

01

 

 

45 719 925,09

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

45 719 925,09

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

45 719 925,09

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

21 244 192,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

2 246 090,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

13 899 416,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Межбюджетные трансферты)

914

08

01

11 1 01 00590

500

40 698,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

2 375,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма»

914

08

01

11 1 01 78440

200

5 055 611,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 A1 55190

200

24 361 404,84

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

 

114 327,38

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

114 327,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

232 601,28

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

217 601,28

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

217 601,28

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

217 601,28

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

914

10

01

03 1 01 00000

 

217 601,28

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

217 601,28

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

15 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

15 000,00

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

15 000,00

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

 

15 000,00

Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

15 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

242 780,00

Массовый спорт

914

11

02

 

 

242 780,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

242 780,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

242 780,00

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

242 780,00

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

242 780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от  12.05.2022 года  № 84

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов

бюджета Перелешинского городского поселения за 2021 год

рублей

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Исполнено

 

1

3

4

5

6

7

ВСЕГО

 

 

 

 

98 593 296,20

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

98 593 296,20

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

5 239 739,92

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

5 239 739,92

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

 

5 239 739,92

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

5 162 739,92

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

 

5 162 739,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 1 02 92010

100

4 105 213,77

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

1 030 729,75

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

26 796,40

Резервные фонды

01

11

 

 

0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

01

11

15 1 03 00000

 

0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

77 000,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

77 000,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 1 00 00000

 

77 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

 

48 000,0

Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 1 04 92010

500

48 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»

01

13

15 1 06 00000

 

5 000,0

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 06 20570

200

5 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению  организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации  на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

 

24 000,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 07 92010

500

24 000,0

    Национальная оборона

02

 

 

 

226 500,00

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

226 500,00

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

 

226 500,00

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

 

226 500,00

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

 

226 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 1 01 51180

100

200 400,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

26 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

208 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

208 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

09

10 0 00 00000

 

208 000,00

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

 

208 000,00

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 01 00000

 

208 000,00

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

208 000,00

Национальная экономика

04

 

 

 

15 677 678,22

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

14 228 101,46

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

04

09

24 0 00 00000

 

14 228 101,46

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 1 00 00000

 

14 228 101,46

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

 

14 158 921,46

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

6 591 716,00

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 S8850

200

7 567 205,46

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

 

69 180,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

69 180,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

1 449 576,76

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

685 583,30

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

685 583,30

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

683 583,30

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

683 583,30

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

 

2 000,00

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

2 000,00

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04

12

15 0 00 00000

 

763 993,46

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

04

12

15 1 00 00000

 

763 993,46

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

04

12

15 1 02 00000

 

763 993,46

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 1 02 92010

200

763 993,46

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

31 046 071,69

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

149 167,08

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

149 167,08

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

149 167,08

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

 

149 167,08

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

149 167,08

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

294 369,80

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

05 0 00 00000

 

294 369,80

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

 

294 369,80

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

 

294 369,80

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

294 369,80

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05

02

05 2 03 90050

800

0

Благоустройство

05

03

 

 

13 309 788,91

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

 

13 309 788,91

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

 

13 309 788,91

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

05

03

05 3 01 00000

 

2 781 528,26

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

2 363 462,26

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 S8670

200

418 066,00

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

05

03

05 3 02 00000

 

0

Расходы на обеспечение  мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 02 90070

200

0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

05

03

05 3 03 00000

 

12 500,00

Расходы на обеспечение  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

12 500,00

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05

03

05 3 04 00000

 

10 515 760,65

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

10 506 925,41

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

05

03

05 3 04 90090

800

8 835,24

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

 

 

17 292 745,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

 

17 292 745,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

05

05 2 00 00000

 

16 111 900,00

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

 

 

05 2 F5 52430

 

16 111 900,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

05 2 F5 52430

400

16 111 900,00

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

 

1 180 845,90

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

05

05

05 4 01 00000

 

1 180 845,90

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

375 960,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

05 4 01 90100

400

804 559,80

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

05

05

05 4 01 90100

500

326,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

 

 

45 719 925,09

Культура

08

01

 

 

45 719 925,09

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

08

01

11 0 00 0000

 

45 719 925,09

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

 

45 719 925,09

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

 

21 244 192,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

11 1 01 00590

100

2 246 090,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

13 899 416,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Межбюджетные трансферты)

08

01

11 1 01 00590

500

40 698,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

11 1 01 00590

800

2 375,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма»

08

01

11 1 01 78440

200

5 055 611,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 A1 55190

200

24 361 404,84

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

08

01

11 1 02 00000

 

114 327,38

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 02 90150

200

114 327,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

232 601,28

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

217 601,28

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

 

217 601,28

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

 

217 601,28

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

10

01

03 1 01 00000

 

217 601,28

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

217 601,28

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

15 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

03

03 0 00 00000

 

15 000,00

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

03

03 1 00 00000

 

15 000,00

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

10

03

03 1 02 00000

 

15 000,00

Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03

03 1 02 90020

300

15 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

 

 

 

242 780,00

Массовый спорт

11

02

 

 

242 780,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

11

02

13 0 00 00000

 

242 780,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

11

02

13 1 00 00000

 

242 780,00

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

 

242 780,00

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

242 780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от  12.05.2022 года  № 84

             

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам

классификации расходов бюджета городского поселения  за 2021 год

 

рублей

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

Исполнено

1

2

3

4

5

7

ВСЕГО

 

 

 

 

98 593 296,20

Администрация Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

98 593 296,20

1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

03 0 00 00000

 

 

 

232 601,28

1.1.Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

 

 

 

232 601,28

Пенсионное обеспечение

 

 

10

01

217 601,28

Основное мероприятие « Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»

03 1 01 00000

 

10

01

217 601,28

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

217 601,28

Социальное обеспечение населения

 

 

10

03

15 000,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 02 00000

 

10

03

15 000,0

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 02 90020

300

10

03

15 000,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05 0 00 00000

 

 

 

31 731 654,99

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

 

 

 

685 583,30

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

 

04

12

683 583,30

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

04

12

683 583,30

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

05 1 02 00000

 

04

12

2 000,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

05 1 02 90180

500

04

12

2 000,0

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05 2 00 00000

 

 

 

16 555 436,88

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

 

05

01

149 167,08

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

600

05

01

149 167,08

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05 2 03 00000

 

05

02

294 369,80

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

200

05

02

294 369,80

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05 2 03 90050

800