Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Официальный сайт
Р Е Ш Е Н И Е от 30 декабря 2022 года № 117 О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 30 декабря 2022 года № 117
р.п. Перелешинский
О бюджете Перелешинского
городского поселения Панинского
муниципального района Воронежской
области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
- Утвердить основные характеристики бюджета Перелешинского городского поселения на 2023 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 44 760,2827 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 25 435,2827 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 25 282,5827 тыс. рублей, в том числе: дотации – 467,3 тыс. рублей, субсидии – 23 964,3 тыс. рублей, субвенции – 283,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 567,7827 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 152,7 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 152,7 тыс. рублей;
-
- общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 45 299,2827 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 539,0 тыс. рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 1 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
- Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 2024 год и на 2025 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2024 год в сумме 46 734,3827 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 27 062,3827 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 26 081,3827 тыс. рублей, в том числе: дотации – 394,7 тыс. рублей, субсидии – 24 822,7 тыс. рублей, субвенции – 296,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 567,7827 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 981,0 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 981,0 тыс. рублей;
и на 2025 год в сумме 47 108,6827 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 27 021,6827 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 26 103,5827 тыс. рублей, в том числе: дотации – 406,3 тыс. рублей, субсидии – 24 822,7 тыс. рублей, субвенции – 306,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 567,7827 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 918,1 тыс. рублей в том числе: иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 918,1 тыс. рублей;
-
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2024 год в сумме 46 722,5827 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 525,9 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 47 088,8827 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 1 069,6 тыс. рублей;
- прогнозируемый профицит бюджета городского поселения на 2024 год в сумме 11,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 19,8 тыс. рублей.
Статья 2. Поступление доходов бюджета городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить поступление доходов бюджета городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 2 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Перелешинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 3 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 4 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 5 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
- Утвердить общий объем средств резервного фонда администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год в сумме 5,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.
- Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Перелешинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в размере прогнозируемого объема установленных настоящим Решением источников формирования дорожного фонда Перелешинского городского согласно приложения 6 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.
Установить, что средства дорожного фонда Перелешинского городского поселения направляются на:
– проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения;
– капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
– ремонт и содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
– мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участков дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма;
– уплата налога на имущество организаций и других налогов.
Использование средств дорожного фонда Перелешинского городского поселения осуществляется в порядке, установленном Решением Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 7 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.
Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности администрации Перелешинского городского поселения и местных муниципальных казенных учреждений
Администрация Перелешинского городского поселения и муниципальные казенные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений Перелешинского городского поселения, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или функций) администрации Перелешинского городского поселения и муниципальных казенных учреждений.
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюджетом городского поселения и казенными учреждениями
1. Установить, что средства, полученные бюджетом городского поселения и подведомственными казенными учреждениями от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, поступают на единый счет доходов бюджета городского поселения и расходуются муниципальными казенными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом распорядителями средств бюджета городского поселения.
2. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и добровольные пожертвования муниципальным казенным учреждениям, поступающие в бюджет Перелешинского городского поселения в 2023 году сверх утвержденных настоящим Решением бюджетных ассигнований, полученные от оказания платных услуг, направляются в 2023 году на увеличение расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета Перелешинского городского поселения без внесения изменений в настоящее Решение Совета народных депутатов.
Статья 6. Межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»» по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика»» по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
Методика расчета и порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Перелешинского городского поселения и администрацией Панинского муниципального района.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный внутренний долг Перелешинского городского поселения
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2024 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2024 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2025 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2026 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 1 января 2026 года в сумме в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.
- Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Перелешинского городского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Перелешинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета городского поселения в 2023 году
1. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения по состоянию на 1 января 2023 года в объеме до 2000,0 тысяч рублей могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
2. Установить в соответствии с частью 2 статьи 53 Решения Совета народных депутатов № 217 от 26.04.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Перелешинском городском поселении» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета городского поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения в Решение о бюджете Перелешинского городского поселения:
-
- направление остатков средств бюджета городского поселения, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;
- изменение состава и полномочий главных распорядителей средств бюджета, типа и организационно-правовой формы подведомственных им муниципальных казенных учреждений;
- изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований для финансирования договоров (муниципальных контрактов), заключаемых администрацией Перелешинского городского поселения и подведомственными муниципальными казенными учреждениями
1. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета Перелешинского городского поселения договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказания услуг, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета городского поселения, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Установить, что получатели средств бюджета городского поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, – по остальным договорам (контрактам).
Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения Совета народных депутатов
Настоящее Решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава Перелешинского
городского поселения Н.И. Чесноков
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»
от 30 декабря 2022 года № 117
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
539,0 |
-11,8 |
-19,8 |
1 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 10 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
539,0 |
-11,8 |
-19,8 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-44 760,2827 |
-46 734,3827 |
-47 108,6827 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 510 |
-44 760,2827 |
-46 734,3827 |
-47 108,6827 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
45 299,2827 |
46 722,5827 |
47 088,8827 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 610 |
45 299,2827 |
46 722,5827 |
47 088,8827 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 13 0000 640 |
|
|
|
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»
от 30 декабря 2022 года № 117
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма 2023 |
Сумма 2024 |
Сумма 2024 |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО |
44 760,2827 |
46 734,3827 |
47 108,6827 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
19 325,0 |
19 672,0 |
20 087,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
3 000,0 |
3 200,0 |
3 400,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
3 000,0 |
3 200,0 |
3 400,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 890,0 |
3 080,0 |
3 270,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 691,0 |
1 835,0 |
2 050,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 691,0 |
1 835,0 |
2 050,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
676,4 |
734,0 |
820,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
33,8 |
36,7 |
41,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
930,1 |
1 009,3 |
1 127,5 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
50,7 |
55,0 |
61,5 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 105 03010 01 1000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
13 127,0 |
13 130,0 |
13 130,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
12 527,0 |
12 530,0 |
12 530,0 |
000 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
11 327,0 |
11 330,0 |
11 330,0 |
000 1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1 429,0 |
1 429,0 |
1 429,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
376,0 |
376,0 |
376,0 |
000 1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
323,0 |
323,0 |
323,0 |
000 1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
000 1 17 05050 13 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
25 435,2827 |
27 062,3827 |
27 021,6827 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
25 435,2827 |
27 062,3827 |
27 021,6827 |
000 2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
467,3 |
394,7 |
406,3 |
000 2 02 20216 13 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
23 964,3 |
24 822,7 |
24 822,7 |
000 2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
283,2 |
296,2 |
306,8 |
000 2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
720,4827 |
1 548,7827 |
1 485,8827 |
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»
от 30 декабря 2022 года № 117
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
45 299,2827 |
46 196,6827 |
46 019,2827 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
|
|
|
|
45 299,2827 |
46 196,6827 |
46 019,2827 |
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
|
|
|
6 239,0 |
6 469,3 |
6 464,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
6 239,0 |
6 469,3 |
6 464,5 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
6 239,0 |
6 469,3 |
6 464,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
|
|
5 579,0 |
5 809,3 |
5 804,5 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
5 579,0 |
5 809,3 |
5 804,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
4 840,4 |
4 985,5 |
5 130,9 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
733,6 |
818,8 |
668,6 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|
|
655,0 |
655,0 |
655,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
655,0 |
655,0 |
655,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
655,0 |
655,0 |
655,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 00000 |
|
565,0 |
565,0 |
565,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
565,0 |
565,0 |
565,0 |
Национальная оборона |
914 |
02 |
|
|
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
|
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
255,2 |
255,2 |
255,2 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
28,0 |
41,0 |
51,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
|
|
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Гражданская оборона |
914 |
03 |
09 |
|
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
|
|
|
25 744,0 |
26 724,6 |
26 926,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
|
|
25 655,3 |
26 657,7 |
26 872,6 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
25 655,3 |
26 657,7 |
26 872,6 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
25 655,3 |
26 657,7 |
26 872,6 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
25 625,3 |
26 627,7 |
26 842,6 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1 636,7 |
1 780,1 |
1 995,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 78850 |
200 |
23 988,6 |
24 847,6 |
24 847,6 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
|
|
88,7 |
66,9 |
54,1 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
33,5 |
13,5 |
13,5 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
33,5 |
13,5 |
13,5 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
30,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
|
55,2 |
53,4 |
40,6 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
|
55,2 |
53,4 |
40,6 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
|
55,2 |
53,4 |
40,6 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
55,2 |
53,4 |
40,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
|
|
|
8 958,3827 |
8 293,8827 |
7 742,9827 |
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
|
|
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
02 |
|
|
211,6 |
212,9 |
212,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
211,6 |
212,9 |
212,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
211,6 |
212,9 |
212,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
211,6 |
212,9 |
212,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
209,0 |
210,9 |
210,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
2,6 |
2,0 |
2,0 |
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
|
|
8 581,7827 |
7 930,9827 |
7 380,9827 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
8 581,7827 |
7 930,9827 |
7 380,9827 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
8 581,7827 |
7 930,9827 |
7 380,9827 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
1 581,7827 |
880,9827 |
880,9827 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
950,91 |
250,11 |
250,11 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
630,8727 |
630,8727 |
630,8727 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
7 000,0 |
7 050,0 |
6 500,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
7 000,0 |
7 050,0 |
6 500,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
|
|
|
3 761,7 |
4 044,7 |
4 240,3 |
Культура |
914 |
08 |
01 |
|
|
3 761,7 |
4 044,7 |
4 240,3 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
3 761,7 |
4 044,7 |
4 240,3 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
3 761,7 |
4 044,7 |
4 240,3 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
3 721,7 |
4 024,7 |
4 220,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2 784,2 |
3 064,6 |
3 307,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
935,6 |
959,1 |
911,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
1,9 |
1,0 |
1,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
|
40,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
40,0 |
20,0 |
20,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
|
|
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
|
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
260,0 |
280,0 |
280,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
|
|
|
15,0 |
50,0 |
20,0 |
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
|
|
15,0 |
50,0 |
20,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
15,0 |
50,0 |
20,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
15,0 |
50,0 |
20,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
15,0 |
50,0 |
20,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
15,0 |
50,0 |
20,0 |
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»
от 30 декабря 2022 года № 117
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
45 299,2827 |
46 196,6827 |
46 019,2827 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
45 299,2827 |
46 196,6827 |
46 019,2827 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
6 239,0 |
6 469,3 |
6 464,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
6 239,0 |
6 469,3 |
6 464,5 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
6 239,0 |
6 469,3 |
6 464,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
5 579,0 |
5 809,3 |
5 804,5 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
5 579,0 |
5 809,3 |
5 804,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
4 840,4 |
4 985,5 |
5 130,9 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
733,6 |
818,8 |
668,6 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
655,0 |
655,0 |
655,0 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
655,0 |
655,0 |
655,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
655,0 |
655,0 |
655,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
01 |
13 |
15 1 08 00000 |
|
565,0 |
565,0 |
565,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
565,0 |
565,0 |
565,0 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
283,2 |
296,2 |
306,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
255,2 |
255,2 |
255,2 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
28,0 |
41,0 |
51,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
25 744,0 |
26 724,6 |
26 926,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
25 655,3 |
26 657,7 |
26 872,6 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
25 655,3 |
26 657,7 |
26 872,6 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
25 655,3 |
26 657,7 |
26 872,6 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
25 625,3 |
26 627,7 |
26 842,6 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1 636,7 |
1 780,1 |
1 995,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 01 78850 |
200 |
23 988,6 |
24 847,6 |
24 847,6 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
88,7 |
66,9 |
54,1 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
33,5 |
13,5 |
13,5 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
33,5 |
13,5 |
13,5 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
30,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
|
55,2 |
53,4 |
40,6 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
|
55,2 |
53,4 |
40,6 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
|
55,2 |
53,4 |
40,6 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
55,2 |
53,4 |
40,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
8 958,3827 |
8 293,8827 |
7 742,9827 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
165,0 |
150,00 |
150,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
211,6 |
212,9 |
212,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
211,6 |
212,9 |
212,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
211,6 |
212,9 |
212,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
211,6 |
212,9 |
212,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
209,0 |
210,9 |
210,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
2,6 |
2,0 |
2,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
8 581,7827 |
7 930,9827 |
7 380,9827 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
8 581,7827 |
7 930,9827 |
7 380,9827 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
8 581,7827 |
7 930,9827 |
7 380,9827 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
1 581,7827 |
880,9827 |
880,9827 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
950,91 |
250,11 |
250,11 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
630,8727 |
630,8727 |
630,8727 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
7 000,0 |
7 050,0 |
6 500,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
7 000,0 |
7 050,0 |
6 500,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
3 761,7 |
4 044,7 |
4 240,3 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
3 761,7 |
4 044,7 |
4 240,3 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
3 761,7 |
4 044,7 |
4 240,3 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
3 761,7 |
4 044,7 |
4 240,3 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
3 721,7 |
4 024,7 |
4 220,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
2 784,2 |
3 064,6 |
3 307,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
935,6 |
959,1 |
911,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
1,9 |
1,0 |
1,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
|
40,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
40,0 |
20,0 |
20,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
260,0 |
280,0 |
280,0 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
260,0 |
280,0 |
280,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|