Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Официальный сайт
Р Е Ш Е Н И Е от 30 декабря 2022 года № 118 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения № 70 от 30.12.2021 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципальног
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 30 декабря 2022 года № 118
р.п. Перелешинский
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
№ 70 от 30.12.2021 года «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решений от 12.04.2022 № 79,
от 05.07.2022 № 89, от 22.08.2022 № 97,
от 29.09.2022 № 105)
В целях упорядочения расходов и источников финансирования дефицита бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области решил:
- Внести в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2021 № 70 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 12.04.2022 № 79, от 05.07.2022 № 89 от 22.08.2022 № 97, от 29.09.2022 № 105) следующие изменения:
1.1. В статье 1:
– в пункте 1 слова «1.1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 102 554,8822 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 67 681,8822 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 609,4 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 67 072,4822 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 96 937,87777 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 67 555,4822 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 609,4 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 67 072,4822 тыс. рублей»;
– в пункте 2 слова «1.2. общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 103 679,6822 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 103 711,42007 тыс. рублей»;
– в пункте 3 слова «1.3. прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 1 124,8 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 6 773,5423 тыс. рублей».
2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.
3. Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета народных депутатов.
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов.
5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета народных депутатов.
6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета народных депутатов.
7. Приложение 6 «Дорожный фонд Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета народных депутатов.
8. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета народных депутатов.
9. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Перелешинского
городского поселения Н.И. Чесноков
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 30 декабря 2022 года № 118
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование |
Код классификации |
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
01 00 00 00 00 0000 000 |
6 773,5423 |
1 433,5 |
2 045,9 |
1 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 10 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 01 00 13 0000 810 |
|
|
|
|
3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
6 773,5423 |
1 433,5 |
2 045,9 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-96 937,87777 |
-62 268,67742 |
-62 507,07742 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 510 |
-96 937,87777 |
-62 268,67742 |
-62 507,07742 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
103 711,42007 |
63 702,17742 |
64 552,97742 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района |
01 05 02 01 13 0000 610 |
103 711,42007 |
63 702,17742 |
64 552,97742 |
|
4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 000 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
01 06 05 00 00 0000 600 |
|
|
|
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации |
01 06 05 01 13 0000 640 |
|
|
|
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 30 декабря 2022 года № 118
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма 2022 |
Сумма 2023 |
Сумма 2024 |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО |
96 937,87777 |
62 268,67742 |
62 507,07742 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
29 382,39557 |
35 183,0 |
35 536,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
3 172,78895 |
2 761,0 |
3 025,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
3 025,06941 |
2 682,0 |
2 939,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
84,12604 |
65,0 |
70,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
42,39708 |
14,0 |
16,0 |
000 1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей |
21,19642 |
|
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 854,57604 |
1 650,0 |
1 739,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 854,57604 |
1 650,0 |
1 739,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
929,50198 |
660,0 |
695,6 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
5,02829 |
33,0 |
34,8 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
920,04577 |
907,5 |
956,5 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
0 |
49,5 |
52,1 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
10,443 |
|
|
000 1 05 03010 01 1000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10,443 |
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
18 796,29304 |
30 300,0 |
30 300,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
754,84672 |
500,0 |
500,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
18 041,44632 |
29 800,0 |
29 800,0 |
000 1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
17 548,15601 |
28 580,0 |
28 580,0 |
000 1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
493,29031 |
1 220,0 |
1 220,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
15,4 |
7,0 |
7,0 |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
15,4 |
7,0 |
7,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
861,16573 |
455,0 |
455,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
490,24236 |
371,0 |
371,0 |
000 1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
161,778 |
19,0 |
19,0 |
000 1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
209,14537 |
65,0 |
65,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
158,1 |
10,0 |
10,0 |
000 1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
0,7 |
10,0 |
10,0 |
000 113 02995 13 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений |
157,4 |
|
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
4 410,44014 |
|
|
000 114 02053 13 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
326,12549 |
|
|
000 114 02053 13 0000 440 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
153,9475 |
|
|
000 114 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
3 198,34515 |
|
|
000 114 06025 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
732,022 |
|
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
88,14567 |
|
|
000 1 16 07010 13 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения |
88,14567 |
|
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
15,043 |
|
|
000 1 17 05050 13 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
15,043 |
|
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
67 555,4822 |
27 085,67742 |
26 971,07742 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
67 681,8822 |
27 085,67742 |
26 971,07742 |
000 2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
441,7 |
509,0 |
386,1 |
000 2 02 16001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
167,7 |
|
|
000 2 02 20216 13 0000 150 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
25 844,5 |
|
|
000 2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
247,6 |
241,6 |
249,9 |
000 2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
40 980,3822 |
26 335,07742 |
26 335,07742 |
000 2 07 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
31,0 |
|
|
000 2 07 05030 13 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений |
31,0 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-157,4 |
|
|
000 2 19 60010 13 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений |
-157,4 |
|
|
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 30 декабря 2022 года № 118
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
ГРБС |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
103 711,42007 |
62 796,67742 |
62 744,97742 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
|
|
|
|
103 711,42007 |
62 796,67742 |
62 744,97742 |
Общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
|
|
|
5 519,13966 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5 519,13966 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5 519,13966 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914 |
01 |
04 |
|
|
4 878,32361 |
4 730,9 |
4 835,6 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
4 878,32361 |
4 730,9 |
4 835,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
100 |
3 820,2 |
3 623,5 |
3 720,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
200 |
1 043,16824 |
1 077,4 |
1 085,6 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
300 |
2,66656 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
04 |
15 1 02 92010 |
800 |
12,28881 |
30,0 |
30,0 |
Резервные фонды |
914 |
01 |
11 |
|
|
0 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств» |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 00000 |
|
0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
01 |
11 |
15 1 03 90540 |
800 |
0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
914 |
01 |
13 |
|
|
640,81605 |
710,1 |
710,1 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
|
640,81605 |
710,1 |
710,1 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
|
640,81605 |
710,1 |
710,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 00000 |
|
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 04 92010 |
500 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС» |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 00000 |
|
3,0 |
|
|
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
914 |
01 |
13 |
15 1 06 20570 |
200 |
3,0 |
|
|
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 00000 |
|
24,0 |
644,1 |
644,1 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 07 92010 |
500 |
24,0 |
644,1 |
644,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности» |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 00000 |
|
547,81605 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты) |
914 |
01 |
13 |
15 1 08 92010 |
500 |
547,81605 |
|
|
Национальная оборона |
914 |
02 |
|
|
|
247,6 |
241,6 |
249,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
914 |
02 |
03 |
|
|
247,6 |
241,6 |
249,9 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
914 |
02 |
03 |
39 0 00 00000 |
|
247,6 |
241,6 |
249,9 |
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий» |
914 |
02 |
03 |
39 1 00 00000 |
|
247,6 |
241,6 |
249,9 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 00000 |
|
247,6 |
241,6 |
249,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
100 |
231,0 |
212,8 |
212,8 |
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
02 |
03 |
39 1 01 51180 |
200 |
16,6 |
28,8 |
37,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
914 |
03 |
|
|
|
50,0 |
328,0 |
328,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
914 |
03 |
09 |
|
|
50,0 |
328,0 |
328,0 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
914 |
03 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
50,0 |
328,0 |
328,0 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 00 0000 |
|
50,0 |
328,0 |
328,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 00000 |
|
50,0 |
328,0 |
328,0 |
Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
03 |
09 |
10 1 01 90110 |
200 |
50,0 |
328,0 |
328,0 |
Национальная экономика |
914 |
04 |
|
|
|
28 708,698 |
36 054,8 |
36 504,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
914 |
04 |
09 |
|
|
27 664,68228 |
31 701,3 |
35 601,3 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
914 |
04 |
09 |
24 0 00 00000 |
|
27 664,68228 |
31 701,3 |
35 601,3 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство » |
914 |
04 |
09 |
24 1 00 00000 |
|
27 664,68228 |
31 701,3 |
35 601,3 |
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 00000 |
|
27 649,68228 |
31 601,3 |
35 501,3 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 90030 |
200 |
1 780,288 |
5 700,0 |
9 600,0 |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 01 78850 |
200 |
25 869,39428 |
25 901,3 |
25 901,3 |
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 00000 |
|
15,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
09 |
24 1 02 90030 |
200 |
15,0 |
100,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
914 |
04 |
12 |
|
|
1 044,01572 |
4 353,5 |
903,5 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
04 |
12 |
05 0 00 00000 |
|
206,08205 |
53,5 |
53,5 |
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |
914 |
04 |
12 |
05 1 00 00000 |
|
206,08205 |
53,5 |
53,5 |
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 00000 |
|
202,58205 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
05 1 01 90040 |
200 |
202,58205 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 00000 |
|
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты) |
914 |
04 |
12 |
05 1 02 90180 |
500 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
914 |
04 |
12 |
15 0 00 00000 |
|
837,93367 |
4 300,0 |
850,0 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
914 |
04 |
12 |
15 1 00 00000 |
|
837,93367 |
4 300,0 |
850,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 00000 |
|
837,93367 |
4 300,0 |
850,0 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
04 |
12 |
15 1 02 92010 |
200 |
837,93367 |
4 300,0 |
850,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
|
|
|
57 229,16582 |
14 093,27742 |
13 636,47742 |
Жилищное хозяйство |
914 |
05 |
01 |
|
|
142,24078 |
165,00 |
165,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
01 |
05 0 00 00000 |
|
142,24078 |
165,00 |
165,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
01 |
05 2 00 00000 |
|
142,24078 |
165,00 |
165,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета» |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 00000 |
|
142,24078 |
165,00 |
165,0 |
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
914 |
05 |
01 |
05 2 01 96010 |
600 |
142,24078 |
165,00 |
165,0 |
Коммунальное хозяйство |
914 |
05 |
02 |
|
|
2 052,10026 |
1 153,2 |
925,4 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
02 |
05 0 00 00000 |
|
2 052,10026 |
1 153,2 |
925,4 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения» |
914 |
05 |
02 |
05 2 00 00000 |
|
2 052,10026 |
1 153,2 |
925,4 |
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 00000 |
|
2 052,10026 |
1 153,2 |
925,4 |
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований на приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 78620 |
200 |
1 856,33991 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
200 |
192,32242 |
1 153,2 |
925,4 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
02 |
05 2 03 90050 |
800 |
3,43793 |
|
|
Благоустройство |
914 |
05 |
03 |
|
|
11 138,95161 |
12 475,07742 |
12 246,07742 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
11 138,95161 |
12 475,07742 |
12 246,07742 |
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 00 00000 |
|
11 138,95161 |
12 475,07742 |
12 246,07742 |
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 00000 |
|
2 910,85963 |
1 615,07742 |
926,07742 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 90060 |
200 |
2 494,89563 |
1 094,99042 |
405,99042 |
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 01 78670 |
200 |
415,964 |
520,087 |
520,087 |
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 00000 |
|
11,75 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 02 90070 |
200 |
11,75 |
50,0 |
50,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения» |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 00000 |
|
5,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 03 90080 |
200 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 00000 |
|
8 211,34198 |
10 710,0 |
11 170,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
200 |
8 211,34198 |
10 700,0 |
11 160,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
05 |
03 |
05 3 04 90090 |
800 |
0 |
10,0 |
10,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
914 |
05 |
05 |
|
|
43 895,87317 |
300,0 |
300,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |
914 |
05 |
05 |
05 0 00 00000 |
|
43 895,87317 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
914 |
05 |
05 |
05 4 00 00000 |
|
43 895,87317 |
300,0 |
300,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД» |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 00000 |
|
43 895,87317 |
300,0 |
300,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 78100 |
400 |
38 802,1438 |
|
|
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
200 |
50,79901 |
300,0 |
300,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
914 |
05 |
05 |
05 4 01 90100 |
400 |
5 042,93036 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
914 |
08 |
|
|
|
10 968,4364 |
5 662,6 |
5 495,3 |
Культура |
914 |
08 |
01 |
|
|
10 968,4364 |
5 662,6 |
5 495,3 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма » |
914 |
08 |
01 |
11 0 00 0000 |
|
10 968,4364 |
5 662,6 |
5 495,3 |
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
914 |
08 |
01 |
11 1 00 00000 |
|
10 968,4364 |
5 662,6 |
5 495,3 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов» |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00000 |
|
10 862,67861 |
5 262,6 |
5 095,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
100 |
1 967,88086 |
2 355,0 |
2 356,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
200 |
8 892,74075 |
2 897,6 |
2 729,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
914 |
08 |
01 |
11 1 01 00590 |
800 |
2,057 |
10,0 |
10,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий» |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 00000 |
|
105,75779 |
400,0 |
400,0 |
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
08 |
01 |
11 1 02 90150 |
200 |
105,75779 |
400,0 |
400,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
914 |
10 |
|
|
|
280,10019 |
435,4 |
444,8 |
Пенсионное обеспечение |
914 |
10 |
01 |
|
|
250,10019 |
235,4 |
244,8 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
250,10019 |
235,4 |
244,8 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
01 |
03 1 00 00000 |
|
250,10019 |
235,4 |
244,8 |
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 00000 |
|
250,10019 |
235,4 |
244,8 |
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
01 |
03 1 01 90010 |
300 |
250,10019 |
235,4 |
244,8 |
Социальное обеспечение населения |
914 |
10 |
03 |
|
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » |
914 |
10 |
03 |
03 0 00 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 00 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 00000 |
|
30,0 |
200,0 |
200,0 |
Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
914 |
10 |
03 |
03 1 02 90020 |
300 |
30,0 |
200,0 |
200,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
914 |
11 |
|
|
|
708,28 |
530,0 |
530,0 |
Массовый спорт |
914 |
11 |
02 |
|
|
708,28 |
530,0 |
530,0 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
914 |
11 |
02 |
13 0 00 00000 |
|
708,28 |
530,0 |
530,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |
914 |
11 |
02 |
13 1 00 00000 |
|
708,28 |
530,0 |
530,0 |
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 00000 |
|
708,28 |
530,0 |
530,0 |
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
914 |
11 |
02 |
13 1 01 90130 |
200 |
708,28 |
530,0 |
530,0 |
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области
от 30 декабря 2022 года № 118
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
103 711,42007 |
62 796,67742 |
62 744,97742 |
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
103 711,42007 |
62 796,67742 |
62 744,97742 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
5 519,13966 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
01 |
00 |
15 0 00 00000 |
|
5 519,13966 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» |
01 |
00 |
15 1 00 00000 |
|
5 519,13966 |
5 451,0 |
5 555,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
4 878,32361 |
4 730,9 |
4 835,6 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» |
01 |
04 |
15 1 02 00000 |
|
4 878,32361 |