Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

от  30 декабря 2022 года  №  118

р.п. Перелешинский

     

О  внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

№ 70 от 30.12.2021 года «О  бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2022 год и

на плановый период 2023  и 2024 годов»

(в редакции решений от 12.04.2022 № 79,

от 05.07.2022 № 89, от 22.08.2022 № 97,

от 29.09.2022 № 105)

 

 

В целях упорядочения расходов и источников финансирования дефицита бюджета Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области Совет  народных депутатов Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области решил:

  1. Внести в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2021 № 70 «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 12.04.2022     № 79, от 05.07.2022 № 89 от 22.08.2022 № 97, от 29.09.2022 № 105) следующие изменения:

1.1. В статье 1:

– в пункте 1 слова «1.1.        прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 102 554,8822 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 67 681,8822 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  609,4  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме  67 072,4822  тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме  прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме 96 937,87777 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 67 555,4822 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  609,4  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме  67 072,4822  тыс. рублей»;

– в пункте 2 слова «1.2.        общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме 103 679,6822 тыс. рублей»  заменить словами «общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме  103 711,42007 тыс. рублей»;

– в пункте 3 слова «1.3.        прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 1 124,8 тыс.  рублей» заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 6 773,5423 тыс.  рублей».

2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.

3. Приложение  2 «Поступления доходов  в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района  по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета народных депутатов.

4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов.

5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета народных депутатов.

6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета народных депутатов.

7. Приложение 6 «Дорожный фонд Перелешинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета народных депутатов.

8. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета народных депутатов.

9. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

Глава Перелешинского

городского поселения                                                      Н.И. Чесноков

 

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от 30 декабря 2022 года  № 118

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

2022

2023

2024

 

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

6 773,5423

1 433,5

2 045,9

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом  городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

 

 

 

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом городского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

 

 

 

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

6 773,5423

1 433,5

2 045,9

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-96 937,87777

-62 268,67742

-62 507,07742

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-96 937,87777

-62 268,67742

-62 507,07742

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

103 711,42007

63 702,17742

64 552,97742

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

103 711,42007

63 702,17742

64 552,97742

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от 30 декабря 2022 года  № 118

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

         (тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

2022

Сумма

2023

Сумма

2024

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

96 937,87777

62 268,67742

62 507,07742

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

29 382,39557

35 183,0

35 536,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3 172,78895

2 761,0

3 025,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 025,06941

2 682,0

2 939,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

84,12604

65,0

70,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

42,39708

14,0

16,0

000 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей

21,19642

 

 

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 854,57604

 1 650,0

1 739,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 854,57604

 1 650,0

1 739,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

929,50198

660,0

695,6

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,02829

33,0

34,8

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

920,04577

907,5

956,5

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

49,5

52,1

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10,443

 

 

000 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

10,443

 

 

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

18 796,29304

30 300,0

30 300,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

754,84672

500,0

500,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

18 041,44632

29 800,0

29 800,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

17 548,15601

28 580,0

28 580,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

493,29031

 1 220,0

1 220,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

15,4

7,0

7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

15,4

7,0

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

861,16573

455,0

455,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

490,24236

371,0

371,0

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

161,778

19,0

19,0

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

209,14537

65,0

65,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

158,1

10,0

10,0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

0,7

10,0

10,0

000 113 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

157,4

 

 

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 410,44014

 

 

000 114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

326,12549

 

 

000 114 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

153,9475

 

 

000 114 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

3 198,34515

 

 

000 114 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

732,022

 

 

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

88,14567

 

 

000 1 16 07010 13 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

88,14567

 

 

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15,043

 

 

000 1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

15,043

 

 

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

67 555,4822

27 085,67742

26 971,07742

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

67 681,8822

27 085,67742

26 971,07742

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

441,7

509,0

386,1

000 2 02 16001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

167,7

 

 

000 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

25 844,5

 

 

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

247,6

241,6

249,9

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

40 980,3822

26 335,07742

26 335,07742

000 2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

31,0

 

 

000 2 07 05030 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

31,0

 

 

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-157,4

 

 

000 2 19 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

-157,4

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от 30 декабря 2022 года  № 118

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

2024 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

103 711,42007

62 796,67742

62 744,97742

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

 

 

 

 

103 711,42007

62 796,67742

62 744,97742

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

5 519,13966

5 451,0

5 555,7

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

5 519,13966

5 451,0

5 555,7

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 1 00 00000

 

5 519,13966

5 451,0

5 555,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

 

 

4 878,32361

4 730,9

4 835,6

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

 

4 878,32361

4 730,9

4 835,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

3 820,2

3 623,5

3 720,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

1 043,16824

1 077,4

1 085,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

914

01

04

15 1 02 92010

300

2,66656

 

 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

12,28881

30,0

30,0

Резервные фонды

914

01

11

 

 

0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

 

0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

640,81605

710,1

710,1

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

640,81605

710,1

710,1

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 1 00 00000

 

640,81605

710,1

710,1

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

 

66,0

66,0

66,0

Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 04 92010

500

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»

914

01

13

15 1 06 00000

 

3,0

 

 

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 06 20570

200

3,0

 

 

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

 

24,0

644,1

644,1

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 07 92010

500

24,0

644,1

644,1

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по ведению учета и составлению отчетности»

914

01

13

15 1 08 00000

 

547,81605

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 1 08 92010

500

547,81605

 

 

    Национальная оборона

914

02

 

 

 

247,6

241,6

249,9

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

247,6

241,6

249,9

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

247,6

241,6

249,9

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

 

247,6

241,6

249,9

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

 

247,6

241,6

249,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 1 01 51180

100

231,0

212,8

212,8

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

16,6

28,8

37,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

50,0

328,0

328,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

 

 

50,0

328,0

328,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

09

10 0 00 00000

 

50,0

328,0

328,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

50,0

328,0

328,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 01 00000

 

50,0

328,0

328,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

50,0

328,0

328,0

Национальная экономика

914

04

 

 

 

28 708,698

36 054,8

36 504,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

27 664,68228

31 701,3

35 601,3

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

914

04

09

24 0 00 00000

 

27 664,68228

31 701,3

35 601,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 1 00 00000

 

27 664,68228

31 701,3

35 601,3

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

 

27 649,68228

31 601,3

35 501,3

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

1 780,288

5 700,0

9 600,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 78850

200

25 869,39428

25 901,3

25 901,3

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

 

15,0

100,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

15,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

1 044,01572

4 353,5

903,5

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

206,08205

53,5

53,5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

206,08205

53,5

53,5

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

202,58205

50,0

50,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

202,58205

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

 

3,5

3,5

3,5

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

3,5

3,5

3,5

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

 

837,93367

4 300,0

850,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

04

12

15 1 00 00000

 

837,93367

4 300,0

850,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 1 02 00000

 

837,93367

4 300,0

850,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

837,93367

4 300,0

850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

57 229,16582

14 093,27742

13 636,47742

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

142,24078

165,00

165,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

142,24078

165,00

165,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

142,24078

165,00

165,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

 

142,24078

165,00

165,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

142,24078

165,00

165,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

 

 

2 052,10026

1 153,2

925,4

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

2 052,10026

1 153,2

925,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

 

2 052,10026

1 153,2

925,4

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

 

2 052,10026

1 153,2

925,4

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований на приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования

914

05

02

05 2 03 78620

200

1 856,33991

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

192,32242

1 153,2

925,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

02

05 2 03 90050

800

3,43793

 

 

Благоустройство

914

05

03

 

 

11 138,95161

12 475,07742

12 246,07742

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

11 138,95161

12 475,07742

12 246,07742

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

11 138,95161

12 475,07742

12 246,07742

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

2 910,85963

1 615,07742

926,07742

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

2 494,89563

1 094,99042

405,99042

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 78670

200

415,964

520,087

520,087

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

914

05

03

05 3 02 00000

 

11,75

50,0

50,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

11,75

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

914

05

03

05 3 03 00000

 

5,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

5,0

100,0

100,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

 

8 211,34198

10 710,0

11 170,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

8 211,34198

10 700,0

11 160,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

0

10,0

10,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

43 895,87317

300,0

300,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

43 895,87317

300,0

300,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

43 895,87317

300,0

300,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

43 895,87317

300,0

300,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

914

05

05

05 4 01 78100

400

38 802,1438

 

 

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

50,79901

300,0

300,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

914

05

05

05 4 01 90100

400

5 042,93036

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

10 968,4364

5 662,6

5 495,3

Культура

914

08

01

 

 

10 968,4364

5 662,6

5 495,3

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

10 968,4364

5 662,6

5 495,3

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

10 968,4364

5 662,6

5 495,3

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

10 862,67861

5 262,6

5 095,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

1 967,88086

2 355,0

2 356,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

8 892,74075

2 897,6

2 729,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

2,057

10,0

10,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

 

105,75779

400,0

400,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

105,75779

400,0

400,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

280,10019

435,4

444,8

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

250,10019

235,4

244,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

250,10019

235,4

244,8

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

250,10019

235,4

244,8

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

914

10

01

03 1 01 00000

 

250,10019

235,4

244,8

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

250,10019

235,4

244,8

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

30,0

200,0

200,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

30,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

30,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

 

30,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

30,0

200,0

200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

708,28

530,0

530,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

708,28

530,0

530,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

708,28

530,0

530,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

708,28

530,0

530,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

708,28

530,0

530,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

708,28

530,0

530,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

от 30 декабря 2022 года  № 118

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

2024 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

 

 

 

 

103 711,42007

62 796,67742

62 744,97742

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

103 711,42007

62 796,67742

62 744,97742

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

5 519,13966

5 451,0

5 555,7

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

5 519,13966

5 451,0

5 555,7

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 1 00 00000

 

5 519,13966

5 451,0

5 555,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

4 878,32361

4 730,9

4 835,6

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

 

4 878,32361