Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                                                                

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

   от  «30»  декабря 2019 года                                                                   №    301               

                                      

О  внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

№ 241 от 29.12.2018 года «О  бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2019 год и

на плановый период 2020  и 2021 годов»

       

     

            В соответствии со  ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 1 ст.28 Устава  Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, а также руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Совет народных депутатов

 

                                                                   Решил:

 

Статья 1

          Внести   в Решение Совета народных депутатов  № 241 от 29.12.2018 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 24.10.19 № 286) следующие изменения:

  1. В пункте 1 статьи 1:
    1.  В подпункте 1 слова «         прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме 40 505,4535 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме  400,3  тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 5 326,15350 тыс. рублей»  заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов  бюджета городского поселения в сумме  42 013,489 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 5 639,50375 тыс. рублей».
    2.  В подпункте 2 слова «общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме  44 534,8175 тыс. рублей»  заменить словами «общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме 39 729,43531 тыс. рублей».
    3.  В подпункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 4 029,364 тыс.  рублей» заменить словами «прогнозируемый профицит бюджета городского поселения в сумме 2 284,05369 тыс.  рублей».
  2. Приложение 1 к решению № 241 от 29.12.2018  года «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» читать согласно приложения 1 к решению № 301 от 30.12.2019 года.
  3. Приложение  2 к решению № 241 от 29.12.2018 года «Поступления доходов  в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района  по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» читать согласно приложения 2 к решению № 301 от 30.12.2019 года.
  1. Приложение 7 к решению № 241 от 29.12.2018 года «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  читать согласно приложения 3 к решению № 301 от 30.12.2019 года.
  2. Приложение 8 к решению № 241 от 29.12.2018 года «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  читать согласно приложения 4 к решению № 301 от 30.12.2019 года.
  3. Приложение 9 к решению № 241 от 29.12.2018 года «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  читать согласно приложения 5 к решению № 301 от 30.12.2019 года.
  4. Приложение 10 к решению № 241 от 29.12.2018 года «Дорожный фонд Перелешинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  читать согласно приложения 6 к решению № 301 от 30.12.2019 года.
  5. Приложение 13 к решению № 241 от 29.12.2018 года «Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  читать согласно приложения 7 к решению № 301 от 30.12.2019 года.

 

 

Статья 2

Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».

 

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свои действия с 31.12.2019 года.

 

 

  Председатель Совета

  народных депутатов                                                      С. Н. Гудков

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

от « 30 » декабря  2019 года  № 301

 

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов»

от « 29  »  декабря  2018 года  № 241

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 

Сумма (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

-2 284,05369

1 003,0

1 700,8

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом  городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

 

 

 

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом городского поселения Панинского муниципального района  в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение  бюджетом Перелешинского городского поселения  Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

 

 

 

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

-2 284,05369

1 003,0

1 700,8

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-42 013,489

-35 905,4

-36 195,1

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-42 013,489

-35 905,4

-36 195,1

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

39 729,43531

36 908,4

37 895,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

39 729,43531

36 908,4

37 895,9

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

 

 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

от « 30 » декабря  2019 года  № 301

 

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов»

от « 29  »  декабря  2018 года  № 241

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 

            (тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

2019

Сумма

2020

Сумма

2021

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

42 013,489

35 905,4

36 195,1

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

36 373,98525

35 376,0

35 646,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 277,87715

2 196,0

2 415,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 165,172

2 174,0

2 393,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

97,196

20,0

20,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15,50915

2,0

2,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 374,599

1 360,0

1 413,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 374,599

1 360,0

1 413,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

625,688

544,0

565,2

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,599

27,2

28,2

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 

 

 

 

744,312

748,0

777,2

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

40,8

42,4

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1,147

1,0

1,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1,147

1,0

1,0

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1,147

1,0

1,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

31 249,906

31 290,0

31 290,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

539,748

390,0

390,0

 000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

30 710,158

30 900,0

30 900,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

29 487,145

29 700,0

29 700,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

1 223,013

1 200,0

1 200,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

16,6

23,0

23,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

16,6

23,0

23,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

421,0761

441,0

441,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

421,0761

441,0

441,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

322,007

360,0

360,0

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19,2

45,0

45,0

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

79,8691

36,0

36,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

60,247

65,0

63,0

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

60,247

65,0

63,0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

60,247

65,0

63,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

944,274

 

 

000 1 14 06013 13 0000 430

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

944,274

 

 

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

18,259

 

 

000 1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

6,294

 

 

000 1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

11,965

 

 

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10,0

 

 

000 1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

10,0

 

 

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 639,50375

529,4

549,1

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 639,50375

529,4

549,1

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

400,3

332,5

345,7

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

196,9

196,9

203,4

000 2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

87,1615

0,0

0,0

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

4 955,14225

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

от « 30 » декабря  2019 года  № 301

 

Приложение 7

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов»

от « 29  »  декабря  2018 года  № 241

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

 

 

 

 

 

39 729,43531

36 013,0

36 101,0

Администрация Перелешинского городского  поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

 

 

 

 

39 729,43531

36 013,0

36 101,0

Общегосударственные вопросы

914

01

 

 

 

4 889,50571

6 032,0

5 744,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

 

4 889,50571

6 032,0

5 744,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

00

15 4 00 00000

 

4 889,50571

6 032,0

5 744,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

 

 

4 825,80571

5 484,0

5 496,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 4 02 00000

 

4 825,80571

5 484,0

5 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 4 02 92010

100

3 865,9

3 900,0

3 900,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 4 02 92010

200

934,6666

1 494,0

1 506,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 4 02 92010

800

25,23911

90,0

90,0

Резервные фонды

914

01

11

 

 

10,0

500,0

200,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

11

15 0 00 00000

 

10,0

500,0

200,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

11

15 4 00 00000

 

10,0

500,0

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по использованию резервного фонда»

914

01

11

15 4 04 00000

 

10,0

500,0

200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 4 04 92010

800

10,0

500,0

200,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

 

 

48,0

48,0

48,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

 

48,0

48,0

48,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

01

13

15 4 00 00000

 

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 4 05 00000

 

48,0

48,0

48,0

Мероприятия по передачи полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

01

13

15 4 05 92010

500

48,0

48,0

48,0

Мероприятия по ГО и ЧС

914

01

13

15 4 07 00000

 

5,7

0,0

0,0

 Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914

01

13

15 4 07 20570

244

5,7

0,0

0,0

    Национальная оборона

914

02

 

 

 

196,9

196,9

203,4

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

 

 

196,9

196,9

203,4

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

 

196,9

196,9

203,4

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

914

02

03

39 3 00 00000

 

196,9

196,9

203,4

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 3 01 00000

 

196,9

196,9

203,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 3 01 51180

100

176,3

177,0

183,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 3 01 51180

200

20,6

19,9

20,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

 

 

 

350,0004

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

 

 

350,0004

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

914

03

09

10 0 00 00000

 

350,0004

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

 

350,0004

300,0

300,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 01 00000

 

350,0004

300,0

300,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

350,0004

300,0

300,0

Национальная экономика

914

04

 

 

 

9 435,67015

4 565,0

4 065,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

 

 

6 435,62622

3 400,0

3 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

914

04

09

24 0 00 00000

 

6 435,62622

3 400,0

3 500,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 2 00 00000

 

6 435,62622

3 400,0

3 500,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 2 01 00000

 

6 358,23222

3000,0

3200,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 2 01 90030

200

2 522,8026

3000,0

3200,0

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 2 01 S8850

200

3 835,42962

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Ремонт и содержание дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

914

04

09

24 2 02 00000

 

0

200,0

200,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 2 02 90030

200

0

200,0

200,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 2 03 00000

 

77,394

200,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 2 03 90030

200

77,394

200,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

 

 

3 000,04393

1 165,0

565,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

 

113,50731

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

 

113,50731

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

 

113,50731

15,0

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

111,50731

13,7

13,7

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 01 90040

500

2,0

1,3

1,3

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

 

2 886,53662

1 150,0

550,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

914

04

12

15 4 00 00000

 

2 886,53662

1 150,0

550,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 4 02 00000

 

2 886,53662

1 150,0

550,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 4 02 92010

200

2 886,53662

1 150,0

550,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

 

 

 

17 583,71335

16 910,0

17 520,0

Жилищное хозяйство

914

05

01

 

 

139,62168

150,0

150,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

 

139,62168

150,0

150,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

 

139,62168

150,0

150,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

 

139,62168

150,0

150,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

139,62168

150,0

150,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

 

 

3 633,30914

1 090,0

700,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

 

3 633,30914

1 090,0

700,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

 

3 633,30914

1 090,0

700,0

Основное мероприятие  «Расходы бюджетов поселений на приобретение коммунальной техники»

914

05

02

05 2 03 S8620

 

2 911,23317

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 S8620

200

2 911,23317

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

914

05

02

05 2 03 90050

 

722,07597

1 090,0

700,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

686,93997

970,0

600,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

02

05 2 03 90050

800

35,136

120,0

100,0

Благоустройство

914

05

03

 

 

13 198,32753

15 170,0

16 170,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

 

13 198,32753

15 170,0

16 170,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

 

13 198,32753

15 170,0

16 170,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением» 

914

05

03

05 3 01 00000

 

2 413,72356

3 300,0

3 200,0

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

429,98556

0,0

0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

1 983,738

3 300,0

3 200,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

914

05

03

05 3 02 00000

 

106,7

200,0

200,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

106,7

200,0

200,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

914

05

03

05 3 03 00000

 

8,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

8,0

100,0

100,0

Основное мероприятие  «Мероприятия  по   благоустройству территории  поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

 

10 669,90397

11 570,0

12 670,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

10 639,40997

11 500,0

12 600,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

30,494

70,0

70,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

 

 

612,455

500,0

500,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

 

612,455

500,0

500,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

 

612,455

500,0

500,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

 

612,455

500,0

500,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

313,355

500,0

500,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

400

299,1

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

 

 

 

6 545,48458

7 059,1

7 288,6

Культура

914

08

01

 

 

6 545,48458

7 059,1

7 288,6

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

 

6 545,48458

7 059,1

7 288,6

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

 

6 545,48458

7 059,1

7 288,6

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

 

6 545,48458

7 059,1

7 288,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

2 339,85243

2 224,1

2 223,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

3 718,77665

4 285,0

4 515,0

Расходы на содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры

914

08

01

11 1 01 S8440

200

81,4615

0,0

0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 90150

200

353,273

500,0

500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

52,121

50,0

50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

 

 

 

346,04112

500,0

530,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

 

 

256,04112

300,0

330,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

 

256,04112

300,0

330,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

 

256,04112

300,0

330,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных  служащих в связи с выходом их на пенсию»

914

10

01

03 1 01 00000

 

256,04112

300,0

330,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

256,04112

300,0

330,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

 

 

90,0

200,0

200,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

 

90,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

 

90,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

 

90,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

90,0

200,0

200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

 

 

 

382,12

450,0

450,0

Массовый спорт

914

11

02

 

 

382,12

450,0

450,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта» 

914

11

02

13 0 00 00000

 

382,12

450,0

450,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

 

382,12

450,0

450,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации,  проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

 

382,12

450,0

450,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

382,12

450,0

450,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

от « 30 » декабря  2019 года  № 301

 

Приложение 8

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов»

от « 29  »  декабря  2018 года  № 241

             

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

 

 

 

 

39 729,43531

36 013,0

36 101,0

Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

 

 

 

 

39 729,43531

36 013,0

36 101,0

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

4 889,50571

6 032,0

5 744,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

 

4 889,50571

6 032,0

5 744,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

00

15 4 00 00000

 

4 889,50571

6 032,0

5 744,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

4 825,80571

5 484,0

5 496,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 4 02 00000

 

4 825,80571

5 484,0

5 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 4 02 92010

100

3 865,9

3 900,0

3 900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 4 02 92010

200

934,6666

1 494,0

1 506,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 4 02 92010

800

25,23911

90,0

90,0

Резервные фонды

01

11

 

 

10,0

500,0

200,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

11

15 0 00 00000

 

10,0

500,0

200,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

11

15 4 00 00000

 

10,0

500,0

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия  по использованию резервного фонда»

01

11

15 4 04 00000

 

10,0

500,0

200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 4 04 92010

800

10,0

500,0

200,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

48,0

48,0

48,0

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

 

48,0

48,0

48,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

01

13

15 4 00 00000

 

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 4 05 00000

 

48,0

48,0

48,0

Мероприятия по передачи из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

01

13

15 4 05 92010

500

48,0

48,0

48,0

Мероприятия по ГО и ЧС

01

13

15 4 07 00000

 

5,7

0,0

0,0

 Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

13

15 4 07 20570

244

5,7

0,0

0,0

    Национальная оборона

02

 

 

 

196,9

196,9

203,4

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

196,9

196,9

203,4

Муниципальная программа  «Управление муниципальными  финансами»

02

03

39 0 00 00000

 

196,9

196,9

203,4

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  переданных полномочий»

02

03

39 3 00 00000

 

196,9

196,9

203,4

Основное мероприятие  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 3 01 00000

 

196,9

196,9

203,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 3 01 51180

100

176,3

177,0

183,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 3 01 51180

200

20,6

19,9

20,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

350,0004

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

350,0004

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

03

09

10 0 00 00000

 

350,0004

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация  защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

 

350,0004

300,0

300,0

Основное мероприятие  «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 01 00000

 

350,0004

300,0

300,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

350,0004

300,0

300,0

Национальная экономика

04

 

 

 

9 435,67015

4 565,0

4 065,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

6 435,62622

3 400,0

3 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » 

04

09

24 0 00 00000

 

6 435,62622

3 400,0

3 500,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 2 00 00000

 

6 435,62622

3 400,0

3 500,0

Основное мероприятие  «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 2 01 00000

 

6 358,23222

3000,0

3200,0

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 2 01 90030

200

2 522,8026

3000,0

3200,0

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 2 01 S8850

200

3 835,42962

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Ремонт и содержание дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

04

09

24 2 02 00000

 

0

200,0

200,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 2 02 90030

200

0

200,0

200,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 2 03 00000

 

77,394

200,0

100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 2 03 90030

200

77,394

200,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

3 000,04393

1 165,0

565,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

 

113,50731

15,0

15,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

 

113,50731

15,0

15,0

Основное мероприятие  «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

 

113,50731

15,0

15,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

111,50731

13,7

13,7

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 01 90040

500

2,0

1,3

1,3

Муниципальная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04

12

15 0 00 00000

 

2 886,53662

1 150,0

550,0

Подпрограмма «Совершенствование  муниципального управления» 

04

12

15 4 00 00000

 

2 886,53662

1 150,0

550,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

04

12

15 4 02 00000

 

2 886,53662

1 150,0

550,0

Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 4 02 92010

200

2 886,53662

1 150,0

550,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

17 583,71335

16 910,0

17 520,0

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

139,62168

150,0

150,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

 

139,62168

150,0

150,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

 

139,62168

150,0

150,0

Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах  за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

 

139,62168

150,0

150,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

139,62168

150,0

150,0

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

3 633,30914

1 090,0

700,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

05 0 00 00000

 

3 633,30914

1 090,0

700,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

 

3 633,30914

1 090,0

700,0

Основное мероприятие  «Расходы бюджетов поселений на приобретение коммунальной техники»

05

02

05 2 03 S8620

 

2 911,23317

0,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 S8620

200

2 911,23317

0,0

0,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного   хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

 

722,07597

1 090,0

700,0